Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/May/2025 |
25DJ-04867 |
25D4403259 |
AIRE ACONDICIONADO |
CONSOLIDATED FACILITY SERVICES CORP. |
$7,673.48 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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05/May/2025 |
25DJ-04975 |
25D4403279 |
REEMPLAZO DE SWITCH A Y B DE LA LINEA DE 13,200 VOLTIOS DEL COMPLEJO DE PONCE |
PHASOR ENGINEERING, INC. |
$26,885.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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05/May/2025 |
25J-20279 |
2544019155 |
TONER PRINTER MODELO HP COLOR LASER JET PRO MFP M |
TONER MAX INC. |
$5,649.00 |
Departamento de Salud |
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05/May/2025 |
25J-20050 |
2544019233 |
MATERIALES DE MANTENIMIENTO 2 |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$10,783.74 |
Departamento de Salud |
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05/May/2025 |
25J-20417 |
2544019236 |
Cajas de Almacenaje |
Distribuidora Central LLC |
$3,340.00 |
Departamento de Salud |
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05/May/2025 |
25J-20414 |
2544019215 |
KOH (34548) |
BIO-NUCLEAR OF PUERTO RICO, INC. |
$117.15 |
Departamento de Salud |
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05/May/2025 |
25J-20559 |
2544019231 |
Tintas 215 para impresoras |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$584.50 |
Departamento de Salud |
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05/May/2025 |
25J-20509 |
2544019238 |
Estantes para Almacenaje de materiales y equipo de oficina |
Quick Delivery |
$1,064.94 |
Departamento de Salud |
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05/May/2025 |
25J-20582 |
2544019229 |
Solicitud de Orden de Compra Informal para Materiales Eléctricos para Battery Back Up para OIAT Nueva Sed |
MADERAS 3C LLC. |
$424.75 |
Departamento de Salud |
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05/May/2025 |
25J-19820 |
2544019172 |
Solicitud de asquisición de alimentos para el Departamento de Salud SSPADI CTS de Vega Baja |
A & J ROSARIO DISTRIBUTORS, INC. |
$13,088.48 |
Departamento de Salud |
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05/May/2025 |
25DJ-04751 |
25D4403277 |
Bomba Dosificadora de Hipoclorrio |
GC Company Corp. |
$3,836.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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05/May/2025 |
25DJ-04806 |
25D4403223 |
ROLLOS DE COBRE TUBERIA PROYECTO REDES ARECIBO |
MANUEL LARRIUZ |
$520.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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05/May/2025 |
25DJ-04723 |
25D4403174 |
Banderas |
Distribuidora Central LLC |
$14,200.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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02/May/2025 |
25J-19771 |
2544019242 |
Alquiler carpas, sillas |
TROPICAL RENTAL & SALES CORP. |
$22,320.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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02/May/2025 |
25J-20067 |
2544019240 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION - SECURITY GUARD SHACK |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$5,109.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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02/May/2025 |
25J-20585 |
2544019241 |
NEVERAS (5) |
Uniphoto Inc . |
$3,098.85 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
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02/May/2025 |
25J-20561 |
2544019237 |
Mudanza de muebles de archivo |
UNIVERSAL FILING SYSTEMS, INC. |
$3,850.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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02/May/2025 |
25J-20547 |
2544019222 |
Reparación almacén Represa Cerrillos |
MADERAS 3C LLC. |
$1,981.50 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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02/May/2025 |
25J-20580 |
2544019232 |
55 Dispositivos Eletronicos Portatiles NCB |
Caribbean Data System, Inc. |
$124,451.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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02/May/2025 |
25J-20445 |
2544019210 |
VACIADO PLANTA DE TRATAMIENTO ACADEMIA RAMOS & MORALES |
SERVICIOS SANITARIOS DE PUERTO RICO, INC. |
$8,400.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
Ordenes de Compras