Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/May/2025 |
25J-22028 |
2544020686 |
BATERÍA - CHEVY TAHOE / CSA |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$105.00 |
Corporación de Seguros Agrícolas |
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22/May/2025 |
25J-21899 |
2544020681 |
Alquiler de transformador del Archivo General de P.R. |
FULL POWER TESTING CORP |
$84,000.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
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22/May/2025 |
25J-21979 |
2544020691 |
Alquiler de van de pasajeros |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$7,200.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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22/May/2025 |
25J-22065 |
2544020696 |
Boletos de avión |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$485.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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22/May/2025 |
25J-22046 |
2544020693 |
Taller Presupuesto 23-mayo2025 |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$573.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
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22/May/2025 |
25J-21185 |
2544019832M1 |
Boletos de avión |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$1,931.70 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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22/May/2025 |
25DJ-05210 |
25D4403450 |
Compra Materiales Oficina para Programa Servicios Adultos |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$1,570.39 |
Departamento de la Familia |
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22/May/2025 |
25DJ-05370 |
25D4403594 |
Miscelaneos |
Quick Delivery |
$2,295.63 |
Departamento de la Familia |
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22/May/2025 |
25J-21758 |
2544020399 |
Compra de alimentos escuela |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$2,151.75 |
Departamento de la Familia |
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22/May/2025 |
25DJ-05025 |
25D4403582 |
ADFAN-printer |
ANTILLES OFFICE & SCHOOL SUPPLY |
$1,218.00 |
Departamento de la Familia |
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22/May/2025 |
25DJ-05272 |
CM5-4282 |
5303-25-43 PINTURA BONEWHITE , PINTURA TRAFICO AMARILLO |
THE PITTSBURGH PAINTS (PUERTO RICO) COMPANY, INC. |
$3,598.70 |
Administración de Servicios Médicos |
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22/May/2025 |
25DJ-05270 |
CM5-4281 |
5303-25-48 DIESEL EXHAUST FLUID |
SUPER AUTOMOTIVE PRODUCTS INC./ DBA SUPER TRUCK PARTS/DBA SUPER GUARAGUAO INTERNATIONAL |
$450.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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22/May/2025 |
25DJ-05264 |
CM5-4280 |
5501-25-365 |
AXISCARE HEALTH LOGISTICS, INC. |
$1,425.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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22/May/2025 |
25DJ-05240 |
CM5-4276 |
8106-25-200 Job's Funcionamiento: Compra de Uniforme (Camisas y Pantalones) para los Empleados del Taller de Refrigeración y A/A |
TPX UNIFORMS INC. |
$1,150.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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22/May/2025 |
25DJ-05242 |
MP5-4277 |
4102-25-133 Equipo Oficina |
ODP Business Solutions, LLC |
$1,750.24 |
Administración de Servicios Médicos |
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22/May/2025 |
25DJ-05066 |
CM5-4278 |
6310-25-377 se solicita la compra de piezas para reparar Succiones Portatiles Precision medical PM65. |
G. MED PRODUCT, INC. |
$4,302.50 |
Administración de Servicios Médicos |
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22/May/2025 |
25DJ-05081 |
CM5-4272 |
5303-25-44 MATENIMIENTO PREVENTIVO DE FORKLIFT DE FERRETERIA |
MULTIBATTERIES FORKLIFTS CRL |
$167.50 |
Administración de Servicios Médicos |
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22/May/2025 |
25DJ-04167 |
25D4402898M1 |
material de oficina |
MULTIDESK, LLC |
$431.53 |
Departamento de la Familia |
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22/May/2025 |
25DJ-05355 |
25D4403547 |
DISCO DE CORTAR METAL |
MANUEL LARRIUZ |
$870.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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22/May/2025 |
25DJ-05344 |
25D4403548 |
PENETRANTE OIL |
MANUEL LARRIUZ |
$1,140.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
Ordenes de Compras