Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/Nov/2025 |
26DJ-01922 |
CM6-4222 |
6125-26-41 controles pH |
BIO-NUCLEAR OF PUERTO RICO, INC. |
$222.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
25/Nov/2025 |
26J-10431 |
2644010048 |
Viaje Atlanta |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$3,094.00 |
Autoridad de Transporte Integrado |
|
25/Nov/2025 |
26DJ-01906 |
CM6-4214 |
8105-26-002 Adquisición del breaker de 150amp para unos gabinetes donde se encuentran los componentes eléctricos en el cuarto de los chiller #3 y #4 en el Edificio Central |
WHOLESALE ELECTRIC CARIBE, INC. |
$935.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
25/Nov/2025 |
26DJ-02085 |
CM6-7192 |
5501-26-125 |
CARDINAL HEALTH PR 220, LLC |
$20,888.60 |
Administración de Servicios Médicos |
|
25/Nov/2025 |
26DJ-02238 |
CM6-6063 |
5501-26-174 |
SMITH & NEPHEW, INC. |
$29,235.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
25/Nov/2025 |
26DJ-01885 |
CM6-4171 |
5501-26-053 Catéter |
ISLA LAB PRODUCTS, LLC. |
$203,154.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
25/Nov/2025 |
26DJ-02207 |
26D4401570 |
BANDEJA CON TAPA |
ALMACEN EL AHORRO, LLC |
$657.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
25/Nov/2025 |
26J-10287 |
2644010001 |
AIR FLOW TEST KIT |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$1,427.70 |
Departamento de Salud |
|
25/Nov/2025 |
26DJ-02289 |
26D4401550 |
BOLSAS PARA ENMICAR |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$129.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
25/Nov/2025 |
26J-10389 |
2644010025 |
ORDEN DE COMPRA PARA REACTIVOS Y MATERIALES DEL BSL-3 |
VWR ADVANCED INSTRUMENT LLC |
$1,104.79 |
Departamento de Salud |
|
25/Nov/2025 |
25J-21593 |
2544020441 |
Service Body DCC Truck Cap, División Rescate |
Industrial Security Products, Inc. |
$12,611.45 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
25/Nov/2025 |
26J-09480 |
2644010046 |
COMPRA DE EQUIPO |
C.R . ADVERTISING SPECIALTIES, INC. |
$83,490.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
25/Nov/2025 |
26J-00927 |
2644000848 |
Requisicion Leche Tres Monjitas |
VAQUERIA TRES MONJITAS, INC |
$3,942.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
25/Nov/2025 |
26J-10417 |
2644010051 |
Herramientas |
MADERAS 3C LLC. |
$649.97 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
|
25/Nov/2025 |
26J-10293 |
2644010040 |
Repair 4.16KV Feeder |
DESIGN BUILD, LLC |
$38,720.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
25/Nov/2025 |
25J-18265 |
2544017308C |
PINTURA PISO |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$0.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
25/Nov/2025 |
26J-10411 |
2644010044 |
SERVICIO DE ALIMENTOS |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$626.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
25/Nov/2025 |
26J-09968 |
2644010045 |
CTIAM - BOMBILLAS Y LAMPARAS (NO CONTRATO) |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$5,400.22 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
25/Nov/2025 |
26J-10415 |
2644010043 |
PC Despachos Regionales |
Caribbean Data System, Inc. |
$111,729.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
25/Nov/2025 |
26DJ-02282 |
26D4401583 |
CAMPEA Espinal-alimentos 11-12-2025 |
A & J ROSARIO DISTRIBUTORS, INC. |
$8,037.46 |
Departamento de la Familia |
Ordenes de Compras