Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/May/2025 |
25DJ-05421 |
25D4403635 |
Solicitud Compra Folders Legales - Oficina de Finanzas |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$184.50 |
Departamento de la Familia |
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28/May/2025 |
25J-22213 |
2544020838 |
Liencias Arbutus |
THE ENIAC CORPORATION |
$3,738.00 |
Departamento de Salud |
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28/May/2025 |
25DJ-05482 |
25D4403631 |
Material de oficicna |
EXTREME GRAPHICS, INC. |
$850.00 |
Departamento de la Familia |
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28/May/2025 |
25DJ-05481 |
25D4403629 |
TARJETAS DE KEY PAD |
Caribbean Data System, Inc. |
$414.00 |
Departamento de la Familia |
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28/May/2025 |
25J-22076 |
2544020984 |
baterias UPS |
TECHNICAL POWER SERVICES INC. |
$14,000.00 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
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28/May/2025 |
25J-21596 |
2544020986 |
Membresía del Instituto de Auditores Internos |
THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS |
$16,380.00 |
Oficina de la Inspectora General |
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28/May/2025 |
25J-22130 |
2544020985 |
Adquisición de Café Arábigo Importado Semitostado al 10% - 18,480qq |
Brain Coffee Roaster, Sociedad Anonima LLC |
$5,619,960.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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28/May/2025 |
25J-22337 |
2544020979 |
AVISOS PUBLICOS |
GFR Media, LLC |
$4,576.44 |
Autoridad de los Puertos |
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28/May/2025 |
25J-22279 |
2544020977 |
Compra cerradura seguridad Isabel II Ponce |
MADERAS 3C LLC. |
$1,074.60 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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28/May/2025 |
25J-22329 |
2544020976 |
MATERIALES DE OFICINA |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$614.73 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
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28/May/2025 |
25J-22339 |
2544020975 |
Materiales de oficinas |
IMPRESOS EMMANUELLI, INC. |
$941.00 |
Junta de Libertad Bajo Palabra |
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28/May/2025 |
25J-22310 |
2544020973 |
BATERIAS EMBARCACION SEABORNE MEDREGAL MARITIMA DE PALGUERA |
MILLENIUM SALES AND SERVICES, INC. |
$1,580.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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28/May/2025 |
25DJ-05480 |
25D4403628 |
Solicitud de Adquisición de Materiales: Imagine kit, Waste toner bottle, Maintenance kit impresora Lexmark modelo CX522 |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$652.00 |
Departamento de la Familia |
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28/May/2025 |
25J-22102 |
2544020956 |
CDSME IMPRESOS |
C.R . ADVERTISING SPECIALTIES, INC. |
$2,857.50 |
Departamento de Salud |
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28/May/2025 |
25J-22320 |
2544020972 |
TARJETAS PRESENTACION NECESARIAS PARA REUNIONES |
THE PEOPLE SERVICES, INC. |
$115.00 |
Departamento de la Vivienda |
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28/May/2025 |
25J-22005 |
2544020971 |
BULTOS INSULADOS PARA 12 CAN |
THE GRAPHICS GROUP, INC. |
$7,650.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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28/May/2025 |
25J-22341 |
2544020964 |
Servicios de Catering SVI (Desayunos y Almuerzos) |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$723.60 |
Departamento de la Familia |
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28/May/2025 |
25J-22324 |
2544020959 |
Servicios de Limpieza |
CBM CAPITAL BUILDING MAINTENANCE INC. |
$3,442.40 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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28/May/2025 |
25J-22308 |
2544020961 |
compra de accesorios |
S.H.V.P MOTOR CORP. |
$424.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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28/May/2025 |
25J-22305 |
2544020958 |
Ford Expedition GE-05630; 4 gomas |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$890.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
Ordenes de Compras