Compras de Emergencias Logo Ordenes de Compras

Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
Fecha Número de Control ASG Número Orden de Compra Bienes o servicios a adquirir Proveedor Costo Agencia

16/Dic/2024

25DJ-02696

CM5-3288

6310-25-201 se solicita la reparación del Rotary Drill Stryker 8208 #prop 01-59783

STRYKER CORPORATION

$1,875.00

Administración de Servicios Médicos

16/Dic/2024

25DJ-02756

CM5-3286

6211-25-064 SOLUCIONES DESINFECTANTES

PMR GROUP, INC.

$19,200.00

Administración de Servicios Médicos

16/Dic/2024

25DJ-02512

CM5-5400

5501-25-166

EYE TECH CO

$1,125.00

Administración de Servicios Médicos

16/Dic/2024

25DJ-02548

CM5-3285

6128-25-022 WAFER TSCD

ISLA LAB PRODUCTS, LLC.

$8,125.00

Administración de Servicios Médicos

16/Dic/2024

25J-10911

2544010160

Bateria Suzuki 05551

DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC.

$79.91

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

16/Dic/2024

25DJ-02648

25D4401785

TRASPORTACIÓN- GOMAS Y FRENOS- CARAVAN (GE-09843)

Servicentro Roman Inc.

$832.31

Departamento de la Familia

16/Dic/2024

25DJ-02771

25D4401755

MATERIAL OFICINA- CAMPEA ARECIBO 11.24

ANTILLES OFFICE & SCHOOL SUPPLY

$3,000.00

Departamento de la Familia

16/Dic/2024

25DJ-02825

25D4401771

Catering

PANADERIA LA SEVILLANA, INC.

$614.75

Departamento de la Familia

16/Dic/2024

25J-09972

2544009330

REACTIVES - LABORATORIO VETERINARIO

VCI, INC

$5,093.58

Departamento de Agricultura de Puerto Rico

16/Dic/2024

25DJ-02814

25D4401777

TRANSPORTACIÓN- BATERÍA RAV4 (GE-10496)

DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC.

$129.96

Departamento de la Familia

13/Dic/2024

25J-10096

2544010155

D-Link DWR 920

PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC

$7,999.20

Departamento de Transportación y Obras Públicas

13/Dic/2024

25J-10885

2544010158

Compra baterias para vehiculo asignado al area de preparacion (rotulados) tabilla GE09374

DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC.

$289.27

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

13/Dic/2024

25J-10849

2544010137

Reparación Elevador

WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC

$100.00

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

13/Dic/2024

25J-10922

2544010163

adquisicion de papel de baño y aerosoles con olor

TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC.

$435.00

Centro de Diabetes para Puerto Rico

13/Dic/2024

25J-10792

2544010161

Catering - 20 de diciembre de 2024 (2:00pm)

PANADERIA LA SEVILLANA, INC.

$2,501.25

Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción

13/Dic/2024

25J-10895

2544010162

EMERGENCIA- RELOCALIZACION DE TUBERIA COLAPSADA DE 10 PULGADAS DE AGUA POTABLE Y SANITARIA QUE ISCURRE EN EL CRUCE DEL RIO EN EL AEROPUERTO DE CEIBA

INDUSTRIAL EQUIPMENT CORP.

$71,664.00

Autoridad de los Puertos

13/Dic/2024

25J-10913

2544010159

VIAJE A KANSAS

CONNECTIONS TRAVEL, INC.

$3,043.80

Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico

13/Dic/2024

24J-13857

2444012844C

COMPRA NEUMÁTICOS

PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC.

$0.00

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales

13/Dic/2024

25J-10843

2544010154

COMPRA DE DOS UNIDADES DE AIRE PARA FINCAS FAMILIARES

REFRIWELL & ELECTRICAL WORKS INC.

$1,200.00

Autoridad de Tierras de Puerto Rico

13/Dic/2024

25J-10898

2544010149

SUPLIDO DE DIESEL BCEL

AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC.

$3,120.00

Departamento de Salud