Compras de Emergencias Logo Ordenes de Compras

Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
Fecha Número de Control ASG Número Orden de Compra Bienes o servicios a adquirir Proveedor Costo Agencia

10/Ene/2025

25J-11973

2544011235

PIEZAS Y BATERIA PARA REPARACION EQUIPO

AC GLOBAL TECH SOLUTIONS, INC.

$3,423.80

Departamento de Salud

10/Ene/2025

25J-11844

2544011226

MATERIALES OFICINA ALMACEN CENTRAL

Distribuidora Central LLC

$41,088.00

Departamento de Salud

10/Ene/2025

25J-11956

2544011175

ESCRITORIO EJECUTIVO

J. SAAD NAZER, INC.

$1,262.80

Departamento de Corrección y Rehabilitación

10/Ene/2025

25J-11947

2544011214

GAS PROPANO

LIGHT GAS CORPORATION

$2,076.00

Departamento de Corrección y Rehabilitación

10/Ene/2025

25J-11952

2544011176

PAPEL TOALLA

NIBA INTERNATIONAL CORPORATION

$916.00

Departamento de Corrección y Rehabilitación

10/Ene/2025

25J-11967

2544011179

estribos 12399

GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC.

$895.00

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales

10/Ene/2025

25J-11946

2544011212

MANTENIMIENTO

TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC.

$2,340.00

Departamento de Corrección y Rehabilitación

10/Ene/2025

25J-11978

2544011217

BATERÍA VEHÍCULO OFICIAL-HYUNDAI ACCENT

DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC.

$129.95

Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles

10/Ene/2025

25J-11946

2544011211

MANTENIMIENTO

NIBA INTERNATIONAL CORPORATION

$23,914.20

Departamento de Corrección y Rehabilitación

10/Ene/2025

25J-11940

2544011183

Reinstalación Controles de Acceso

M.M. CONTROL SECURITY SERVICES INC.

$3,900.00

Administración de Rehabilitación Vocacional

10/Ene/2025

25J-11779

2544011192

CONTENEDORES - REGIÓN UTUADO

DUEÑAS TRAILERS RENTAL, INC.

$11,490.00

Departamento de Agricultura de Puerto Rico

10/Ene/2025

25J-11939

2544011189

BATERIAS GRUPO 35

PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC.

$2,200.00

Departamento de Corrección y Rehabilitación

10/Ene/2025

25J-12011

2544011228

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES

DEYA ELEVATOR SERVICE, INC.

$2,160.00

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

10/Ene/2025

25J-12005

2544011225

SELLOS PRE-ENTINTADOS

JR FAST DIGITAL PRINTING

$105.00

Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico

10/Ene/2025

25J-12009

2544011227

FirewallFortigate enero-junio2025

WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC

$4,704.00

Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario

10/Ene/2025

25J-11986

2544011229

COMPRA ALIMENTOS

GANADEROS BORGES, INC.

$1,115.50

Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico

10/Ene/2025

25J-11913

2544011220

Rótulos peligro de corrientes

Hernandez Signs

$10,050.00

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales

10/Ene/2025

25J-11880

2544011219

Solicitud materiales de limpieza

J & M DEPOT. INC.

$7,007.20

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales

10/Ene/2025

25J-11878

2544011218

VARAS DE PESCA Y KIT PLUMILLAS

TOGAR GLOBAL, INC.

$7,459.38

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales

10/Ene/2025

25J-11792

2544011002M1

Servicio de limpieza de las oficinas de PDL por seis meses

CBM CAPITAL BUILDING MAINTENANCE INC.

$16,136.25

Departamento de Desarrollo Económico y Comercio