Compras de Emergencias Logo Ordenes de Compras

Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
Fecha Número de Control ASG Número Orden de Compra Bienes o servicios a adquirir Proveedor Costo Agencia

17/Ene/2025

25J-12394

2544011570

Toners

FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC.

$3,792.20

Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción

17/Ene/2025

25J-12398

2544011579

Agua Embotellada

MENDEZ & CO, INC.

$196.00

Administración de Servicios Generales

17/Ene/2025

25J-12402

2544011580

SERVICIO DE CATERING

PANADERIA LA SEVILLANA, INC.

$780.75

Conservatorio de Música de Puerto Rico

17/Ene/2025

25J-12392

2544011577

COMPRA DE BATERÍA / VEHÍCULO OFICIAL GE-10292

DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC.

$129.96

Departamento de Justicia

17/Ene/2025

25J-12368

2544011561

GOMAS 2003

PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC.

$766.60

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

17/Ene/2025

25J-12365

2544011556

GOMAS 1603

PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC.

$730.04

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

17/Ene/2025

25J-12378

2544011563

BATERIAS GENERADOR EDIFICIO

DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC.

$759.64

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales

17/Ene/2025

25J-12363

2544011562

Equipo - Impresoras

NATIONAL COPIER & OFFICE SUPPLIES, INC.

$1,494.00

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales

17/Ene/2025

25J-12400

2544011573

Boligrafos y USB

T & T ADVERTISING

$2,095.00

Administración de Servicios Generales

17/Ene/2025

25J-12337

2544011558

Solicitud de articulos tecnologico

COMPUTERS HOUSE, INC.

$743.84

Departamento de Salud

17/Ene/2025

25J-12370

2544011566

Agua embotellada

LA CASA DEL CAMIONERO, INC.

$550.00

Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción

16/Ene/2025

25J-12214

2544011568

RELOJES BIOMETRICOS (UKG)

Interboro Systems Corp.

$17,225.00

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

16/Ene/2025

25J-12325

2544011547

Compra de Materiales

OFFICE GALLERY, LLC.

$4,388.59

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

16/Ene/2025

25J-12260

2544011551

COMPRA DE MATERIALES OFICINA LEGAL

OFFICE GALLERY, LLC.

$1,386.35

Autoridad de Transporte Integrado

16/Ene/2025

25J-12260

2544011552

COMPRA DE MATERIALES OFICINA LEGAL

Distribuidora Central LLC

$120.00

Autoridad de Transporte Integrado

16/Ene/2025

25DJ-00263

25D4400180M1

Compra multifuncionales & impresoras Lexmark

FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC.

$282,796.55

Departamento de la Familia

16/Ene/2025

25J-11812

2544011449

Roll up - face 1- Nueva Sede Dpto de Salud

SPECIALIST GARAGE DOORS, BLINDS AND SHADES, INC.

$11,639.00

Departamento de Salud

16/Ene/2025

25J-12271

2544011554

PRODUCTOS AGRICOLAS

BANANERA GUINCHA

$8,160.00

Autoridad de Tierras de Puerto Rico

16/Ene/2025

25J-12374

2544011550

Toner

COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP.

$2,110.00

Defensoría de las Personas con Impedimentos

16/Ene/2025

25J-12281

2544011557

PRODUCTOS AGRICOLAS

FINCA MIGUEL COLON

$4,655.00

Autoridad de Tierras de Puerto Rico