Compras de Emergencias Logo Ordenes de Compras

Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
Fecha Número de Control ASG Número Orden de Compra Bienes o servicios a adquirir Proveedor Costo Agencia

28/Feb/2025

25J-14892

2544014422

SERVICIO HOTSPOTS

LIBERTY MOBILE PUERTO RICO INC.

$36,476.05

Oficina de Gerencia y Presupuesto

28/Feb/2025

25J-15288

2544014412

TONER CF237A

TINTAS Y TONER DEL CARIBE, INC.

$19,854.00

Departamento de Transportación y Obras Públicas

28/Feb/2025

25J-15442

2544014424

SUSTITUCION DE BATERIAS PARA CAMION INTERNACIONAL 7000, AÑO 2007, TABLILLA: H-50789 VIN: 1HTZZAAR37J417264, NUM. DE PROPIEDAD: 604-20899

PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC.

$278.00

Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario

28/Feb/2025

25J-15403

2544014391

MATERIAL DEL ALMACEN

P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP.

$3,468.80

Departamento de Salud

28/Feb/2025

25J-15397

2544014407

Materiales Misceláneos Oficina de Informática

EXPRESS OFFICE PRODUCTS, INC.

$1,387.80

Departamento de Justicia

28/Feb/2025

25J-15369

2544014375

RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN

LKCG LLC

$10,745.00

Conservatorio de Música de Puerto Rico

28/Feb/2025

25J-15366

2544014411

Muebles de Oficina

INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC.

$28,475.67

Departamento de Desarrollo Económico y Comercio

28/Feb/2025

25J-14925

2544014403

SOLICITUD ORDEN DE COMPRA DE COMPUTADORAS, LAPTOPS, MONITOR Y BULTOS

COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP.

$8,558.86

Departamento de Transportación y Obras Públicas

28/Feb/2025

25J-15430

2544014404

UNIFORME PARA EMPELADO DEL AEROPUERTO DE HUMACAO

EMPRESAS LA CUBANITA,INC.

$443.76

Autoridad de los Puertos

28/Feb/2025

25J-15365

2544014402

Reparacion del vehiculo Toyota Tacoma SR5 2018

AUROFA TIRE CENTER CORP.

$650.00

Instituto de Cultura Puertorriqueña

28/Feb/2025

25J-15419

2544014401

COMPRA ALIMENTOS

GANADEROS BORGES, INC.

$1,028.88

Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico

28/Feb/2025

25J-15422

2544014397

ADQUISICON DE TRIMMER PARA AEROPUERTO DE VIEQUES

OUTEK CARIBBEAN DISTRIBUTORS INC.

$709.95

Autoridad de los Puertos

28/Feb/2025

25J-15421

2544014396

COMPRA ALIMENTOS

BALLESTER HERMANOS INC.

$2,681.78

Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico

28/Feb/2025

25J-15428

2544014393

AGUA EMBOTELLADA 16 OZ

LA CASA DEL CAMIONERO, INC.

$134.00

Oficina de Gerencia y Presupuesto

28/Feb/2025

25J-15372

2544014368

CARPETAS DE CLASIFICACION DE CARTON PRENSADO

Uniphoto Inc .

$298.95

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

28/Feb/2025

25J-15157

2544014366

Para uso desarrollo de la Recreación

Puerto Rico Computer Services Corporation

$3,734.00

Departamento Recreación y Deportes

28/Feb/2025

25J-15425

2544014395

CONTRATO PARA EL PROCESAMIENTO DE DATA TARJETAS E COMBUSTIBLE

Evertec Group, LLC

$10,500.00

Administración de Servicios Generales

28/Feb/2025

25J-15399

2544014388

Compra Material Educativo Arboviral

CB ADVERTISING LLC

$1,220.00

Departamento de Salud

28/Feb/2025

25J-15234

2544014394

inpecion de embarcacion

Condado Travel, Inc.

$1,900.00

Autoridad de Transporte Integrado

28/Feb/2025

25J-15413

2544014385

Solicitud de Labels para la División

S.O.P., INC.

$79.90

Departamento de Salud