Compras de Emergencias Logo Ordenes de Compras

Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
Fecha Número de Control ASG Número Orden de Compra Bienes o servicios a adquirir Proveedor Costo Agencia

14/Abr/2025

25DJ-04644

25D4403036

Compra de placas para reconocimientos semana correccional

LA CASA DE LOS DEPORTES TROPHY SIGN & PRINTING, INC.

$1,147.50

Departamento de Corrección y Rehabilitación

14/Abr/2025

25DJ-04543

25D4403003

Carritos de lavanderia

TALUNA CORP

$1,399.76

Departamento de Corrección y Rehabilitación

14/Abr/2025

25DJ-04467

25D4403042

UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO GUAYAMA 1000

LCA CONSTRUCTION & MANAGEMENT INC.

$31,000.00

Departamento de Corrección y Rehabilitación

14/Abr/2025

25J-18487

2544017559

Solicitud de equipo de cocina

PROGRESSIVE SALES & SERVICE, INC.

$1,319.00

Departamento de Salud

14/Abr/2025

25J-18698

2544017558

Petrifilm San Juan

VCI, INC

$3,801.75

Departamento de Salud

14/Abr/2025

25J-18363

2544017543

MATERIALES DE OFICINA

ANTILLES OFFICE & SCHOOL SUPPLY

$3,850.52

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales

14/Abr/2025

25J-18363

2544017544

MATERIALES DE OFICINA

OFFICE GALLERY, LLC.

$3,646.95

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales

14/Abr/2025

25DJ-04530

25D4403032

RECORDATORIOS SEMANA DE PROFESIONALES

NASIM ELJAUA

$16,279.00

Departamento de Corrección y Rehabilitación

14/Abr/2025

25DJ-04535

25D4403013

HAND TRUCK

PR Hardware Distributors LLC

$530.00

Departamento de Corrección y Rehabilitación

14/Abr/2025

25DJ-04645

25D4403034

INSPECCION VEHICULOS OFICIALES DE ASUME

SOLER CABRERA INC.

$340.00

Departamento de la Familia

14/Abr/2025

25J-18471

2544017519

MEZANI PISO M

INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC.

$104,060.81

Departamento de Salud

14/Abr/2025

25DJ-04512

25D4403026

TABLILLA 12766

Mega Parts and Service Inc

$57.90

Departamento de Corrección y Rehabilitación

14/Abr/2025

25J-18705

2544017556

CATERING MERIENDA

BLUE LAGOON CAFE,INC.

$304.60

Oficina de la Procuradora de las Mujeres

14/Abr/2025

25J-18296

2544017528

COMPRA DE PIEZA A REEMPLAZAR EN EQUIPO GC-MS 5977-GERSTEL

GERSTEL, INC.

$4,089.83

Departamento de Salud

14/Abr/2025

25J-18703

2544017555

Suplido de diesel

AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC.

$924.15

Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción

14/Abr/2025

25J-17686

2544017439

SILLAS INTER.TEMP. 24

IOS CORP

$3,120.00

Departamento de Salud

14/Abr/2025

25J-18587

2544017465

Compra de Materiales y Reactivos

VWR ADVANCED INSTRUMENT LLC

$1,359.45

Departamento de Salud

14/Abr/2025

25J-18493

2544017511

FRANQUEDORA POSTAL

PITNEY BOWES PUERTO RICO, INC.

$10,575.32

Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras

14/Abr/2025

25J-18046

2544017520

LAMPARA DE EXTERIOR PARA ILUMINAR EDIFICIO

FS LIGHTING WORLD CORP

$13,398.00

Departamento de la Vivienda

14/Abr/2025

25J-18195

2544017517

Materiales para Cautiverio Temporero de Exóticos

TOGAR GLOBAL, INC.

$6,374.18

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales