Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/Ago/2023 |
24J-02236 |
2444001957 |
Batería de Polo Unidad Ford Escape Ponce |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$79.91 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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16/Ago/2023 |
24J-02281 |
2444001956 |
papel bond carta |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$5,760.00 |
Departamento de la Familia |
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16/Ago/2023 |
24J-01957 |
2444001953 |
Materiales |
CARRIER (PUERTO RICO), INC. |
$6,465.16 |
Junta de Retiro |
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16/Ago/2023 |
24J-02288 |
2444001955 |
Servicio Catering- Reunión Claustro Agosto-Diciembre 2023 |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$475.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
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16/Ago/2023 |
24J-02155 |
2444001952 |
materiales necesarios |
TROPICAL RENTAL & SALES CORP. |
$446.00 |
Administración de Servicios Generales |
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16/Ago/2023 |
24J-02183 |
2444001944 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA COBERTIZO STS |
GENESIS SECURITY SERVICES, INC. |
$103,118.40 |
Municipio de San Lorenzo |
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16/Ago/2023 |
24J-02279 |
2444001948 |
SERVICIO CATERING |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$287.95 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
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16/Ago/2023 |
24J-02028 |
2444001950 |
EQUIPO SEGURIDAD |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$240.00 |
Autoridad de los Puertos |
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16/Ago/2023 |
24J-02040 |
2444001946 |
Termostato para Aire Acondicionado de Anfiteatro en el Hospital |
Cordero Refrigeration and Appliances Services INC |
$375.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
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16/Ago/2023 |
24J-01914 |
2444001941 |
RECOGIDO BIOMEDICOS |
STERICYCLE OF PUERTO RICO, INC. |
$13,200.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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16/Ago/2023 |
24J-02091 |
2444001813M1 |
COMPRA DE FOTOCOPIADORA |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$3,704.63 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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16/Ago/2023 |
24J-00520 |
2444001943 |
Servicio de impermeabilización en un área del a/c y escotilla en el techo del edificio New San Juan HR |
J. C. REMODELING, INC. |
$1,876.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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16/Ago/2023 |
24J-02242 |
2444001947 |
ALIMENTOS |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$852.75 |
Departamento de la Familia |
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16/Ago/2023 |
24J-01900 |
2444001945 |
Alfombras (BA) |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$184.51 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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16/Ago/2023 |
24J-02262 |
2444001938 |
FUMIGACION |
MIRANDA & SONS, LLC |
$100.00 |
Departamento de Asuntos del Consumidor |
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16/Ago/2023 |
24J-01983 |
2444001934 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CONSOLAS |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$585.00 |
Departamento de la Familia |
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16/Ago/2023 |
24J-02047 |
2444001939 |
ADQUISICION DE PUERTAS PARA LA CAPITANIA DE PONCE. |
MADERAS 3C LLC. |
$474.84 |
Autoridad de los Puertos |
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16/Ago/2023 |
24J-02176 |
2444001904 |
SOLICITUD DE SERVICIO PARA CONTROL DE PLAGAS EN CTS VEGA BAJA |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$360.49 |
Departamento de Salud |
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16/Ago/2023 |
24J-02132 |
2444001838M1 |
ADQ BOLETOS AEREOS SJ-OKL |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$3,120.31 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
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16/Ago/2023 |
24J-01623 |
2444001936 |
ESTACIONES DE CARGA BAJO LLAVE |
MIURA, INC. |
$1,390.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
Ordenes de Compras