Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/Sep/2023 |
24J-03249 |
2444002907 |
Compra de Pintura Distance |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$15,910.79 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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01/Sep/2023 |
24J-02978 |
2444002612 |
Materiales de oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$99.36 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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01/Sep/2023 |
24J-01757 |
2444002919 |
Remoción estructuras de metal |
XPERT'S LLC |
$368,474.67 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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31/Ago/2023 |
24J-03181 |
2444002921 |
Mantenimiento PLX Penlink |
PENLINK, LTD |
$23,940.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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31/Ago/2023 |
24J-03243 |
2444002918 |
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS INTEGRADOS DE CUSTODIA Y MANEJO DE DOCUMENTOS |
Professional Records and Information Management, LLC |
$33,600.05 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
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31/Ago/2023 |
24J-03006 |
2444002917 |
Compra de cartridge Tinta para Impresoras |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$245.00 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
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31/Ago/2023 |
24J-03293 |
2444002903 |
MOVIMIENTO ARCHIVOS RECURSOS HUMANOS |
VIC TRANSPORTATION, INC |
$1,950.00 |
Departamento de la Familia |
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31/Ago/2023 |
24J-02350 |
2444002898 |
Compra botas para campo |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$602.66 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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31/Ago/2023 |
24J-02396 |
2444002896 |
chiller sinfonica |
AIR CHILLER MECHANICAL CONSTRUCTOR C.P. |
$6,678.00 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
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31/Ago/2023 |
24J-02986 |
2444002892 |
COMPRA DE PAPEL SANITARIO |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$1,057.50 |
Administración de Terrenos |
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31/Ago/2023 |
24J-03091 |
2444002905 |
Materiales |
TINTAS Y TONER DEL CARIBE, INC. |
$165.00 |
Junta de Retiro |
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31/Ago/2023 |
24J-03199 |
2444002914 |
BATERIA VEHICULO |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$110.00 |
Departamento de Hacienda |
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31/Ago/2023 |
24J-03226 |
2444002913 |
COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS Y VEGETALES |
BANANERA FABRE INC |
$1,290.89 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
31/Ago/2023 |
24J-03247 |
2444002909 |
Fumigación |
JJC EXTERMINATING CORP. |
$39.34 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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31/Ago/2023 |
24J-02817 |
2444002845 |
MUEBLE DE OFICINA PARA ARCHIVO |
DISTRIBUIDORA BLANCO INC. |
$1,100.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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31/Ago/2023 |
24J-02857 |
2444002842 |
Labels Propiedad |
IMPRESSION ASSOCIATES, INC. |
$1,355.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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31/Ago/2023 |
24J-03255 |
2444002901 |
SERVICIOS DE ALIMENTOS DIARIOS A PACIENTES |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$117,612.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
31/Ago/2023 |
24J-03266 |
2444002848 |
029-DIESEL |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$2,032.35 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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31/Ago/2023 |
24J-00572 |
2444000909M1 |
MANTENIMIENTO A/C CENTRO COMPUTOS |
SAME DAY SERVICE, INC. |
$3,168.00 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
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31/Ago/2023 |
24J-03042 |
2444002904 |
Contratación Servs. Telecomunicaciones - CLARO |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$73,038.25 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
Ordenes de Compras