Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/Sep/2023 |
24J-03236 |
2444002816 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$404.56 |
Departamento de Salud |
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07/Sep/2023 |
24J-03156 |
2444003233 |
Piezas de auto |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$55.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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07/Sep/2023 |
24J-02586 |
2444003232 |
MORTERO HIT-RE 500 PARA USO EN LOS TRABAJOS EN LAS INSTALACIONES DE DEFENSAS Y BASES PARA POSTES DE ALUMBRADO. |
PREMIUM SERVICES & EQUIPMENT INC. |
$3,390.00 |
Autoridad de los Puertos |
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07/Sep/2023 |
24J-03184 |
2444003238 |
Counters para Camuy |
HG Solutions Services LLC |
$11,250.00 |
Lotería de Puerto Rico |
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07/Sep/2023 |
24J-03330 |
2444003231 |
ADQUISICION E INSTALACION DE PANEL ELECTRICO |
O.L. MAINTENANCE & SERVICES, CORP. |
$7,450.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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07/Sep/2023 |
24J-02651 |
2444003229 |
Servicio de Desinfección e Higienización Ofic. Reg. San Juan |
CLEAN AIR CONTRACTORS CORPORATION |
$6,954.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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07/Sep/2023 |
24J-03452 |
2444003237 |
Equipo Deportivo |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$144.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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07/Sep/2023 |
24J-03360 |
2444003227 |
Destape de uniral |
PLOMERIA RODRIGUEZ PREK CRL |
$275.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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07/Sep/2023 |
23J-19323 |
2444003241 |
MANTENIMIENTO ELEVADORES 2023-2024 |
Delta Elevator Systems, LLC |
$13,750.00 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
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07/Sep/2023 |
24J-03253 |
2444003235 |
30394- Calzado |
Quick Delivery |
$9,980.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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07/Sep/2023 |
24J-03422 |
2444003239 |
Anaqueles Región Humacao |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,704.00 |
Departamento de la Familia |
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07/Sep/2023 |
24J-03614 |
2444003225 |
1,000 GALONES DE DIESEL 2 ADEA |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$4,040.80 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
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07/Sep/2023 |
24J-03631 |
2444003223 |
Servicio y carga de extintores de incendios |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$9,492.16 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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07/Sep/2023 |
24J-03502 |
2444003220 |
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y LIMPIEZA DE CARRETERAS |
ALL GREEN CLEANING & MAINTENANCE, LLC |
$200,000.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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07/Sep/2023 |
24J-02545 |
2444002240M1 |
Rellenado de diesel |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$757.91 |
Lotería de Puerto Rico |
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07/Sep/2023 |
24J-03623 |
2444003218 |
Servicio de Catering |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$1,520.00 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
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07/Sep/2023 |
24J-03264 |
2444003216 |
29764- Material de Terapia Ocupacional |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$646.10 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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07/Sep/2023 |
24J-03264 |
2444003215 |
29764- Material de Terapia Ocupacional |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$696.68 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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07/Sep/2023 |
24J-03264 |
2444003217 |
29764- Material de Terapia Ocupacional |
SANTOS OFFICE SUPPLY, INC. |
$6.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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07/Sep/2023 |
24J-03573 |
2444003188 |
COMPRA DE BATERIA |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$253.57 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
Ordenes de Compras