Compras de Emergencias Logo Ordenes de Compras

Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
Fecha Número de Control ASG Número Orden de Compra Bienes o servicios a adquirir Proveedor Costo Agencia

31/Ago/2023

24J-02139

2444002820

MAQUINA DE LAVADO A PRESION PARA LA DIVISION DE PUERTOS Y CONSERVACION, MARITIMO.

ENTERPRISE PLATINUM INC.

$1,302.39

Autoridad de los Puertos

31/Ago/2023

24J-03219

2444002817

Requisición materiales (Nómina)

OFFICE GALLERY, LLC.

$1,867.99

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

31/Ago/2023

24J-02565

2444002819

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC.

$616.70

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales

31/Ago/2023

24J-02645

2444002299

ENVIO DE MUESTRAS PARA DIFERENCIACION DE VIH1-VIH2 GEENIUS DE LAS CLINICAS DE INMUNOLOGIA

QUEST DIAGNOSTICS

$6,978.57

Departamento de Salud

31/Ago/2023

24J-03204

2444002811

Solicitud de Alimentos- Feria Educativa Prevención del Suicidio

BLUE LAGOON CAFE,INC.

$531.80

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

30/Ago/2023

24J-03108

2444002814

Motor Manejadora #1 Festivales

AIR CHILLER MECHANICAL CONSTRUCTOR C.P.

$9,720.00

Corporación del Centro de Bellas Artes

30/Ago/2023

24J-03202

2444002810

Inspección de Dos (2) Extintores Tipo ABC, 10 Lbs.

CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE

$7.00

Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico

30/Ago/2023

24J-03170

2444002801

BATERIA VEHICULO

PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC.

$185.00

Departamento de Hacienda

30/Ago/2023

24J-02919

2444002805

C-24-024- Reemplazo de Transfer Switch

RAD ELECTRIC & GENERATOR SERVICE, LLC

$6,000.00

Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción

30/Ago/2023

24J-03194

2444002809

30230- Tintas

COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP.

$3,156.00

Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción

30/Ago/2023

24J-03194

2444002808

30230- Tintas

FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC.

$2,108.00

Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción

30/Ago/2023

24J-03210

2444002813

30411-30414- Material de Aseo Personal

TALUNA CORP

$148.90

Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción

30/Ago/2023

24J-03221

2444002803

ADQUISICIÓN DE BATERÍA PARA MONTACARGA

DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC.

$79.91

Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario

30/Ago/2023

24J-03205

2444002802

BATERIA VEHICULO

PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC.

$160.00

Departamento de Hacienda

30/Ago/2023

24J-02998

2444002660

Servicio de destrucción de documentos en el Antiguo Hospital de Arecibo

INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC.

$4,740.00

Departamento de Salud

30/Ago/2023

24J-02713

2444002759

SOLICITUD DE MUESTREO AREA DE VACUNACION EDIFICIO F

ZIMMETRY ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, CORP.

$500.00

Departamento de Salud

30/Ago/2023

23J-05379

2330445549C

None

INTERPORT TRADING, CORPORATION

$0.00

Departamento de Justicia

30/Ago/2023

23J-05931

2330446063C

None

INTERPORT TRADING, CORPORATION

$0.00

Departamento de Justicia

30/Ago/2023

24J-00470

2444001405M1

MUEBLES DE OFICINA

S.O.P., INC.

$1,508.00

Departamento de la Familia

30/Ago/2023

24J-02915

2444002757

Frenos, filtro aire cabina, filtro aire motor, wipers, suspensión; Infiniti GE:12845

GLEMIF MULTISERVICE CORP.

$1,642.69

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico