Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
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12/May/2023 |
23J-17138 |
2344016517 |
INSPECCIONES PARA RENOVACIÓN DE MARBETES |
israel auto electric |
$385.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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12/May/2023 |
23J-14072 |
2344016548 |
Materiales de aire |
CARRIER (PUERTO RICO), INC. |
$8,175.00 |
Junta de Retiro |
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12/May/2023 |
23J-15646 |
2344016547 |
Compra de Extractores |
TALUNA CORP |
$9,073.14 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
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12/May/2023 |
23J-17093 |
2344016554 |
29568-MANT UNIDAD DE AC |
3 F AIR CONDITIONING & CONTRACTOR, LLC |
$275.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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12/May/2023 |
23J-15908 |
2344016556 |
Herramientas Gerencia de Instalaciones |
HOME DEPOT PUERTO RICO, INC. |
$4,603.86 |
Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads |
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12/May/2023 |
23J-16702 |
2344015842 |
Requisición de Materiales, Equipos y Servicios |
COD CONTRACT CORP. |
$9,534.70 |
Departamento de Salud |
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12/May/2023 |
23J-16795 |
2344016529 |
UFED 4PC / C. CIBERNETICOS |
CARAHSOFT TECHNOLOGY CORP |
$6,039.00 |
Departamento de Justicia |
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12/May/2023 |
23J-17419 |
2344016553 |
COLECTORES DE ORINA |
VITALTEK |
$7,255.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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12/May/2023 |
23J-16955 |
2344016537 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO LUZ M. TORO RIVERA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$365.09 |
Departamento de la Vivienda |
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12/May/2023 |
23J-17494 |
2344016550 |
Toner HP 3015 |
TONER MAX INC. |
$3,650.00 |
Lotería de Puerto Rico |
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12/May/2023 |
23J-16956 |
2344016532 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO FELICITA SANCHEZ DEL VALLE |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$205.95 |
Departamento de la Vivienda |
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12/May/2023 |
23J-16958 |
2344016531 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO MARIA LAVIENA SILVA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$227.79 |
Departamento de la Vivienda |
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12/May/2023 |
23J-16959 |
2344016526 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO DELIA MALDONADO MARTINEZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$336.19 |
Departamento de la Vivienda |
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12/May/2023 |
23J-16117 |
2344016460 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO JANNETTE LLANOS ZARZUELA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$379.65 |
Departamento de la Vivienda |
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12/May/2023 |
23J-16961 |
2344016523 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO MIGDALIA VIERA GONZALEZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$303.72 |
Departamento de la Vivienda |
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12/May/2023 |
23J-16962 |
2344016524 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO DIANA SANTIAGO SEPULVEDA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$476.10 |
Departamento de la Vivienda |
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12/May/2023 |
23J-17258 |
2344016541 |
REPARACIÓN DE FUENTES |
ADVANCE SOURCE INC. |
$1,950.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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12/May/2023 |
23J-16964 |
2344016521 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO RAMONA VIRELLA DIAZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$437.11 |
Departamento de la Vivienda |
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12/May/2023 |
23J-16965 |
2344016519 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO NEREIDA VAZQUEZ LOPEZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$467.95 |
Departamento de la Vivienda |
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12/May/2023 |
23J-16164 |
2344016506 |
COMPRA DE MATERIALES IRIS MONTIJO CARRANZA |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$1,125.99 |
Departamento de la Vivienda |