Compras de Emergencias Logo Ordenes de Compras

Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
Fecha Número de Control ASG Número Orden de Compra Bienes o servicios a adquirir Proveedor Costo Agencia

17/Jul/2023

24J-00614

2444000539

ADQUISICION DE VEHICULOS PARA NEGOCIADO DE MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.

CENTROCAMIONES, INC.

$549,683.75

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

17/Jul/2023

24J-00337

2444000517

ENDOTRACHEAL TUBE UNCUFF 2.5MM

AXISCARE HEALTH LOGISTICS, INC.

$500.00

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

17/Jul/2023

24J-00339

2444000524

ENDOTRACHEAL TUBE CUFF 5.0MM

AXISCARE HEALTH LOGISTICS, INC.

$608.00

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

17/Jul/2023

24J-00346

2444000514

Solu-Medrol 125 MG / 2 ML BOX 25 VIALS Pfizer

VP WHOLESALER INC

$1,225.00

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

17/Jul/2023

24J-00392

2444000531

BATERIA

DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC.

$189.82

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

17/Jul/2023

24J-00403

2444000519

Compra Soportes de Motor 1904 Aguadilla

CAMUY AUTO PARTS, LLC

$240.00

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

17/Jul/2023

24J-00429

2444000535

GOMAS

PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC.

$766.60

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

17/Jul/2023

24J-00525

2444000507

MATERIALES DE CONSTRUCION IMPRENTA

MADERAS 3C LLC.

$1,023.50

Departamento de la Familia

17/Jul/2023

24J-00600

2444000521

servcios de gas propano para centro det. oeste Myaquez

CABO ROJO GAS Y MUEBLERIA AMISTAD, INC.

$61,020.00

Departamento de Corrección y Rehabilitación

17/Jul/2023

24J-00604

2444000537

BATERIA

DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC.

$94.91

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

17/Jul/2023

24J-00359

2444000526

TINTAS

FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC.

$1,014.80

Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción

17/Jul/2023

24J-00607

2444000516

servico gas propano para inst. guer rero aguadillla

CABO ROJO GAS Y MUEBLERIA AMISTAD, INC.

$39,832.50

Departamento de Corrección y Rehabilitación

17/Jul/2023

24J-00579

2444000472

Combustible para Juana Diaz 366

AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC.

$3,584.80

Guardia Nacional de Puerto Rico

17/Jul/2023

24J-00223

2444000528

MATERIALES DE LIMPIEZA

THE FAIRBANK CORPORATION

$6,320.00

Autoridad de los Puertos

14/Jul/2023

24J-00461

2444000406M2

BOLETOS AEREOS

CONNECTIONS TRAVEL, INC.

$1,241.40

Departamento de la Familia

14/Jul/2023

24J-00424

2444000534

SERVICIO DE FUMIGACION EN NMEAD

RENTOKIL OF PUERTO RICO

$1,019.28

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

14/Jul/2023

24J-00472

2444000538

VIAJE PLATTSBURGH, NEW YORK

CONNECTIONS TRAVEL, INC.

$2,811.50

Autoridad de Transporte Integrado

14/Jul/2023

24J-00436

2444000536

GOMAS

PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC.

$766.60

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

14/Jul/2023

24J-00648

2444000533

30149-CATERING

BLUE LAGOON CAFE,INC.

$88.75

Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción

14/Jul/2023

24J-00632

2444000525

despacho diesel oficna de Lajas

AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC.

$883.67

Departamento de la Familia