Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
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25/Oct/2023 |
24J-06742 |
2444006234 |
Adquisición Papel Tamaño Carta |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$5,760.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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24/Oct/2023 |
24J-06760 |
2444006241 |
ADQ, LIMP AREAS VERDES PESET ARECIBO |
PERFECT INTEGRATED SOLUTIONS, INC. |
$2,196.72 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
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24/Oct/2023 |
24J-06705 |
2444006240 |
ADQ PAPEL 8 1/2 X 11 AMARILLO |
Distribuidora Central LLC |
$63.70 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
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24/Oct/2023 |
24J-06695 |
2444006238 |
Bombilla Led |
CARIBE SALES AGENCIES INC. |
$750.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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24/Oct/2023 |
24J-06758 |
2444006236 |
Vaciado Pozo Séptico Polígono de Gurabo |
SERVICIOS SANITARIOS DE PUERTO RICO, INC. |
$4,410.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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24/Oct/2023 |
24J-06484 |
2444006231 |
REEMPLAZO DE TERMOSTATO |
Three O' LLC |
$2,264.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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24/Oct/2023 |
24J-06714 |
2444006228 |
Tablets y accesorios |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$25,269.00 |
Lotería Electrónica de Puerto Rico |
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24/Oct/2023 |
24J-06751 |
2444006224 |
SERVICIO DE CATERING |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$550.50 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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24/Oct/2023 |
24J-06377 |
2444006219 |
GOMAS |
MULTIVENTAS LLC |
$2,878.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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24/Oct/2023 |
24J-03592 |
2444003615M1 |
INSTALACION PUERTA EN METAL |
M.M. CONTROL SECURITY SERVICES INC. |
$2,995.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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24/Oct/2023 |
24J-06190 |
2444006223 |
Aires Acondionados 36,000 BTU |
XPERT'S LLC |
$14,940.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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24/Oct/2023 |
24J-06410 |
2444006222 |
COMPRA DE MATERIALES PARA LA SECRETARIA DE GERENCIA |
MICHICA INTERNATIONAL CO. INC. |
$2,954.60 |
Departamento de la Vivienda |
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24/Oct/2023 |
24J-06410 |
2444006221 |
COMPRA DE MATERIALES PARA LA SECRETARIA DE GERENCIA |
Quick Delivery |
$5,183.00 |
Departamento de la Vivienda |
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24/Oct/2023 |
24J-02101 |
2444002329C |
MATERIALES DE IMPRESION |
RR DONNELLEY DE PUERTO RICO, CORP. |
$0.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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24/Oct/2023 |
24J-02101 |
2444002330C |
MATERIALES DE IMPRESION |
MULTISYSTEMS, INC. |
$0.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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24/Oct/2023 |
24J-06698 |
2444006218 |
SERV DE EXTERMINACION Y CONTROL SABANDIJAS |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$1,536.00 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
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24/Oct/2023 |
24J-06684 |
2444006195 |
Sistema de Camaras de Seguridad para Oficina de Seguridad y Protección |
Caribbean Data System, Inc. |
$7,408.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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24/Oct/2023 |
24J-06536 |
2444006217 |
TV |
ISLAND COMPUTER COMPONENTS INC. |
$795.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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24/Oct/2023 |
24J-06529 |
2444006216 |
equipo alquiler liderazgo |
CHINEA SERVICES INC |
$1,226.40 |
Departamento de la Familia |
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24/Oct/2023 |
24J-06206 |
2444006116 |
SOLICITUD ARRENDAMIENTO FINANCIERO FOTOCOPIADORAS OFICINA DE SALUD AMBIENTAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$20,617.20 |
Departamento de Salud |