Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
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18/Abr/2023 |
23J-13291 |
2344014123 |
PIEZAS EQUIPO AUTOMOTRIZ |
AUTO SUPPLY DEL NORTE INC. |
$120.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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18/Abr/2023 |
23J-12939 |
2344014116 |
Materiales Pintura Estaciones NCBPR |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$2,127.40 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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18/Abr/2023 |
23J-13957 |
2344014146 |
Folding Wagon (BA) |
LESLIE RUBERO MULTISERVICE |
$160.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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18/Abr/2023 |
23J-13999 |
2344014098 |
MATERIALES DE OFICINA |
S.O.P., INC. |
$48.80 |
Departamento de Asuntos del Consumidor |
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18/Abr/2023 |
23J-14141 |
2344014109 |
Mantenimiento extintor |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$500.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
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18/Abr/2023 |
23J-13565 |
2344014111 |
Equipo Deportivo |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$1,169.50 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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18/Abr/2023 |
23J-13992 |
2344014101 |
MATERIALES DE OFICINA / DUE |
SANTOS OFFICE SUPPLY, INC. |
$577.76 |
Departamento de Justicia |
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18/Abr/2023 |
23J-14378 |
2344014131 |
IMPRESORA |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$4,462.00 |
Departamento de la Familia |
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18/Abr/2023 |
23J-14143 |
2344014091 |
Servicio de mantenimiento y limpieza de baños portatiles |
PORTOSAN, INC. |
$11,375.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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18/Abr/2023 |
23J-14421 |
2344014092 |
Equipo de Inclusión de tejidos |
DMI INC., |
$17,028.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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18/Abr/2023 |
23J-08822 |
2330449157M1 |
PIEZAS PARA EQUIPO AUTOMOTRIZ |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$650.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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18/Abr/2023 |
23J-07489 |
2330447246M1 |
Piezas Motor Vehículo Oficial |
TRUCKARS, INC |
$405.73 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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18/Abr/2023 |
23J-13985 |
2344014127 |
UNIFORME |
PIRETTE UNIFORMS INC |
$532.50 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
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18/Abr/2023 |
23J-14591 |
2344014133 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION CONTRATO CARMEN BERMUDES AMARO |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$887.88 |
Departamento de la Vivienda |
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18/Abr/2023 |
23J-14593 |
2344014134 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO MARIA E. RIVERA CRUZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$889.77 |
Departamento de la Vivienda |
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18/Abr/2023 |
23J-14367 |
2344014018M1 |
IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$9,355.00 |
Oficina Estatal de Conservación Histórica |
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18/Abr/2023 |
23J-11487 |
2344012331C |
compra acondicionador aire 5 toneladas |
XPERT'S LLC |
$0.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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18/Abr/2023 |
23J-10406 |
2344010191C |
REPARACION DE VEHICULO DE MOTOR |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$0.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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18/Abr/2023 |
23J-13400 |
2344013379M1 |
REPARACION AUTO |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$1,160.00 |
Departamento de Hacienda |
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18/Abr/2023 |
23J-08118 |
2330448870M1 |
Piezas Equipo Automotriz |
TRUCKARS, INC |
$309.13 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |