Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/Ago/2024 |
25J-01946 |
2544001798 |
Banner |
EXTREME GRAPHICS, INC. |
$95.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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05/Ago/2024 |
24DJ-01890 |
CM4-6702 |
6123-24-153 - Aprob. # Adel. CM4-6702 - MANTENIMIENTO Y RENTA BACTE/ALERT 3D MES DE JUNIO 2024. |
ISLA LAB PRODUCTS, LLC |
$10,860.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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05/Ago/2024 |
25DJ-00059 |
CM5-6510 |
01-6120-25-12 CAP |
COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS |
$30,191.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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05/Ago/2024 |
25J-01974 |
2544001801 |
Bateria Un GE-09534 Chevrolet Colorado (Humacao) |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$129.96 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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05/Ago/2024 |
25DJ-00417 |
25D4400213 |
TRANSPORTACIÓN GOMA CARAVAN (GE-09805) |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$222.00 |
Departamento de la Familia |
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05/Ago/2024 |
25J-01397 |
2544001272C |
Equipo Tecnologico |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$0.00 |
Municipio de Aguadilla |
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05/Ago/2024 |
25J-01274 |
2544001127M1 |
REPARACION |
ANTONIO R. ORTEGA ELIAS DBA AOE AUTO MAINTENANCE SERVICES |
$1,322.53 |
Junta de Retiro |
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05/Ago/2024 |
25J-00804 |
2544001764 |
Adquisición de vehículos |
S.H.V.P MOTOR CORP. |
$84,045.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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05/Ago/2024 |
25J-01962 |
2544001792 |
Batería unidad GE-09762 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$95.71 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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05/Ago/2024 |
25J-01941 |
2544001788 |
Gomas DOE Ponce Unidad 10465 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$1,030.76 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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05/Ago/2024 |
25J-01815 |
2544001791 |
Para Convención Royal Sonesta |
Quick Delivery |
$1,680.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
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05/Ago/2024 |
25J-01937 |
2544001790 |
speaker para comion GE-08537 |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$778.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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05/Ago/2024 |
25J-01954 |
2544001778 |
Cristal GE09755 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$1,350.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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05/Ago/2024 |
25DJ-00119 |
CM4-6507 |
01-6120-25-10 - APROB. # ADEL. CM4-6507 - Immuno Reference |
A.M.M.V.R. GROUP, INC. d/b/a IMMUNO REFERENCE LAB |
$11.70 |
Administración de Servicios Médicos |
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05/Ago/2024 |
25DJ-00171 |
CM5-5073 |
6310-25-011 se solicita la reparación del Perforator Driver Medtronic P29517271. |
MEDTRONIC PUERTO RICO OPERATIONS CO. |
$850.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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05/Ago/2024 |
25DJ-00130 |
CM5-5074 |
6123-25-14 Controles Accuplex SARS COV-2 Ref Material kit |
BIO-NUCLEAR OF PUERTO RICO, INC. |
$1,737.26 |
Administración de Servicios Médicos |
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05/Ago/2024 |
25J-01933 |
2544001770 |
servicio de limpieza |
MANGUAL'S OFFICE CLEANING SERVICE INC. |
$265.50 |
Departamento de Salud |
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05/Ago/2024 |
25J-01930 |
2544001782 |
RENTA DE ENFRIADORES DE AGUA |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$1,162.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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05/Ago/2024 |
25J-01875 |
2544001760 |
INSTALACION Y REMOCION DE TINTES A VEHICULOS OFICIALES |
UNIVERSAL PARTS AND SERVICE INC |
$3,025.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
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05/Ago/2024 |
25J-01421 |
2544001740 |
Impreso - Calendario 2024 -Prams 24 |
Editorial Panamericana, Inc. |
$420.00 |
Departamento de Salud |
Ordenes de Compras