Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/Sep/2024 |
25J-04977 |
2544004637 |
Materiales de oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$82.70 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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18/Sep/2024 |
25J-04976 |
2544004625 |
materiales de oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$581.66 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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18/Sep/2024 |
25J-04896 |
2544004571 |
Para uso de tractor |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$89.90 |
Departamento Recreación y Deportes |
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18/Sep/2024 |
25J-04879 |
2544004608 |
Servicio de Carga Extintores |
INTERPORT TRADING, CORPORATION |
$1,034.57 |
Oficina de la Procuradora de las Mujeres |
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18/Sep/2024 |
25J-04869 |
2544004561 |
Papel Xerografico - Finanzas Federal |
AMERICAN PAPER CORPORATION |
$292.00 |
Departamento de Justicia |
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18/Sep/2024 |
25J-04139 |
2544004597 |
Reactivos Analisis Leche Petriilm |
PEDRO ESPINA, INC. |
$7,485.00 |
Departamento de Salud |
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18/Sep/2024 |
25J-04811 |
2544004533 |
SOLICITUD SELLOS GOMA PARA DOCUMENTOS OFICIALES |
Uniphoto Inc . |
$250.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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18/Sep/2024 |
25J-04769 |
2544004611 |
REPARACION EQUIPO DE TORRES Y LAPTOP |
AC GLOBAL TECH SOLUTIONS, INC. |
$2,880.00 |
Departamento de Salud |
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18/Sep/2024 |
25J-04912 |
2544004594 |
Consumibles VOC - 524.2 |
CHEMICAL & CROMATOGRAPHY SUPPLIES, INC. |
$4,959.19 |
Departamento de Salud |
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18/Sep/2024 |
25J-04917 |
2544004607 |
Jeep Grand Cherokee Laredo E12850; engine oil cooler, juntas intake manifold, heater supply. |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$1,130.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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18/Sep/2024 |
25J-04874 |
2544004612 |
Mantenimiento de generador Honda EU7000is |
BELLA INTERNATIONAL LLC |
$733.90 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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17/Sep/2024 |
25J-04691 |
2544004628 |
32494- Material de Oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$2,988.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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17/Sep/2024 |
25J-04691 |
2544004629 |
32494- Material de Oficina |
IOS CORP |
$3,065.50 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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17/Sep/2024 |
25J-04691 |
2544004630 |
32494- Material de Oficina |
EXPRESS OFFICE PRODUCTS, INC. |
$1,650.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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17/Sep/2024 |
25J-04925 |
2544004627 |
TINTA PRA IMPRESORA PORTATIL |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$108.82 |
Departamento de Justicia |
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17/Sep/2024 |
25J-04367 |
2544004621 |
LICENCIA COPILATION - ESTUDIOS GENERALES |
ITMS GROUP, INC |
$4,150.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
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17/Sep/2024 |
25J-04870 |
2544004616 |
Estadia NY-spet. 2024 |
SpringHill Suites NY Manhattan/Time Square South |
$1,559.70 |
Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones |
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17/Sep/2024 |
25J-04798 |
2544004617 |
MetroPostalSERVICIOSPitneyBowes |
PITNEY BOWES PUERTO RICO, INC. |
$72.00 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
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17/Sep/2024 |
25J-04946 |
2544004622 |
COMPRA DE TONER |
TINTAS Y TONER DEL CARIBE, INC. |
$109.78 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
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17/Sep/2024 |
25J-04952 |
2544004618 |
MATERIALES CONSTRUCCION |
MADERAS 3C LLC. |
$575.52 |
Autoridad de los Puertos |
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