Compras de Emergencias Logo Ordenes de Compras

Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
Fecha Número de Control ASG Número Orden de Compra Bienes o servicios a adquirir Proveedor Costo Agencia

27/May/2025

25DJ-05426

25D4403623

Alquiler Carpas, Sillas, Mesas, Manteles y Tarina

THE PEOPLE SERVICES, INC.

$4,900.00

Departamento de la Familia

27/May/2025

25J-22257

2544020891

MANTENIMIENTO AREAS VERDES POLIGONO ARECIBO

SBM-SOLUTION BUILDING MAINTENANCE CORP.

$2,895.44

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

27/May/2025

25J-22175

2544020867

GOMAS 2001

WAREHOUSE TIRE INTERNATIONAL CORPORATION

$545.00

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

27/May/2025

25J-22106

2544020888

Equipo area de tecnologia

Computer Inn Corp

$2,515.17

Autoridad de Transporte Integrado

27/May/2025

25J-22118

2544020875

TINTAS PARA IMPRESORA

TONER MAX INC.

$701.00

Oficina de la Procuradora de las Mujeres

27/May/2025

25J-22164

2544020871

CALIPPERS TRASERO DERECHO

ALCALDE AUTO PARTS INC.

$115.00

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

27/May/2025

25J-22276

2544020889

Servicio de Limpieza

CBM CAPITAL BUILDING MAINTENANCE INC.

$6,289.00

Departamento de Desarrollo Económico y Comercio

27/May/2025

25J-22184

2544020858

Paneles electricos Para A/C

PLUM-LITE INC.

$387.00

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

27/May/2025

25J-22281

2544020890

33339 TONERS PUEDO

FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC.

$1,428.00

Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción

27/May/2025

25J-22196

2544020856

CALIBRACION CO2 MONITORES ZOLL X SERIES

PELEGRINA MEDICAL, INC.

$2,385.00

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

27/May/2025

25J-22195

2544020853

COMPRA DE CRISTAL / VO GE-10239

AUROFA TIRE CENTER CORP.

$2,100.00

Departamento de Justicia

27/May/2025

25J-22210

2544020852

Compra de Pieza

CORREA TIRE DISTRIBUTOR INC.

$410.32

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

27/May/2025

25J-22235

2544020866

Daños Ocultos - Chevrolet Tahoe GE 5502 - Reparación Caja Fusible

BRAMAR AUTO SERVICES INC.

$310.00

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

27/May/2025

25J-22249

2544020869

Compra de Materiales de Mantenimiento y Herramienta RN Isla de Mona

TOGAR GLOBAL, INC.

$2,298.32

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales

27/May/2025

25J-22245

2544020848

AIRE RETEN BAY. DIST.

REFRIWELL & ELECTRICAL WORKS INC.

$1,058.00

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

27/May/2025

25J-22243

2544020887

COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO OFICIAL GE 00739

DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC.

$82.85

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales

27/May/2025

25J-22008

2544020849

Microfonos Radios Portables

Skytec, Inc.

$33,339.00

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

27/May/2025

25J-22170

2544020870

Prueba de Carga Elevador OC

Delta Elevator Systems, LLC

$850.00

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

27/May/2025

25J-22158

2544020863

AIRE COMERIO CUARTO DAMAS

REFRIWELL & ELECTRICAL WORKS INC.

$1,058.00

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

27/May/2025

25J-22215

2544020879

GOMAS 10141

WAREHOUSE TIRE INTERNATIONAL CORPORATION

$545.00

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico