Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
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28/May/2025 |
25DJ-05415 |
25D4403633 |
ARTICULOS DE ENFERMERÍA |
Quick Delivery |
$1,293.73 |
Departamento de la Familia |
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28/May/2025 |
25J-22272 |
2544020913 |
Solicitud de Orden de Compra Contra Contrato ASG RFP Número 22-2328 para el Mantenimiento Correctivo del Generador Laboratorio Exterior Edificio A |
Three O' LLC |
$1,430.00 |
Departamento de Salud |
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28/May/2025 |
25DJ-05467 |
25D4403625 |
Reparación de vehiculo oficial |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$2,500.00 |
Departamento de la Familia |
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28/May/2025 |
25J-22115 |
2544020954 |
diesel Aguas Buenas |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$912.78 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
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28/May/2025 |
25J-22328 |
2544020952 |
Limpieza |
CBM CAPITAL BUILDING MAINTENANCE INC. |
$33,821.35 |
Departamento de Estado |
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28/May/2025 |
25DJ-05326 |
25D4403573M1 |
Topes para Escritorios Modulares Corozal |
AE NOVA DIST INC |
$9,816.00 |
Departamento de la Familia |
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28/May/2025 |
25J-22116 |
2544020951 |
WIPR - diesel |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$3,042.60 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
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28/May/2025 |
25J-22316 |
2544020950 |
Laptops |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$66,095.75 |
Lotería Electrónica de Puerto Rico |
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28/May/2025 |
25J-22268 |
2544020949 |
Servicio de mantimiento |
XPERT'S LLC |
$5,500.80 |
Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos |
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28/May/2025 |
25J-22322 |
2544020948 |
Catering |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$275.50 |
Departamento de la Familia |
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28/May/2025 |
25J-22309 |
2544020944 |
compra bateria dodge ram 2500 GE12389 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$174.96 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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28/May/2025 |
25J-22237 |
2544020945 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
Finca Del Centro |
$5,172.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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28/May/2025 |
25J-11804 |
2544018050M1 |
SERVICIO DE PINTURA, LAVADO A PRESIÓN Y REPARACIÓN DE PAREDES PARA EL AVIATION HANGAR LINDBERGH ST. ISLA GRANDE DE LA GUARDIA NACIONAL DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO |
agm-general-contractor-llc |
$85,919.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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28/May/2025 |
25J-22236 |
2544020899 |
tintas 34761 |
NATIONAL COPIER & OFFICE SUPPLIES, INC. |
$1,106.00 |
Departamento de Salud |
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28/May/2025 |
25J-18645 |
2544017424 |
ADQ BATERIA PARA VEHICULO OFICIAL |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$110.00 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
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28/May/2025 |
25J-20345 |
2544020857 |
Compra de mobilirio para Oficina |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$8,611.53 |
Departamento de Justicia |
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28/May/2025 |
25DJ-05382 |
25D4403591 |
CEMENTO DE 47 LBS |
MANUEL LARRIUZ |
$429.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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28/May/2025 |
25J-22155 |
2544020787 |
Adquisición de Battery back UPS |
Caribbean Data System, Inc. |
$7,977.20 |
Departamento de Salud |
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28/May/2025 |
25J-22304 |
2544020942 |
Equipos Tecnología Computadora Portatil |
Caribbean Data System, Inc. |
$254,429.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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28/May/2025 |
25J-22229 |
2544020941 |
REPARACION GUILLOTINA ARTES GRAFICAS |
AMERICAN PAPER CORPORATION |
$1,475.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |