Compras de Emergencias Logo Ordenes de Compras

Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
Fecha Número de Control ASG Número Orden de Compra Bienes o servicios a adquirir Proveedor Costo Agencia

28/May/2025

25DJ-05415

25D4403633

ARTICULOS DE ENFERMERÍA

Quick Delivery

$1,293.73

Departamento de la Familia

28/May/2025

25J-22272

2544020913

Solicitud de Orden de Compra Contra Contrato ASG RFP Número 22-2328 para el Mantenimiento Correctivo del Generador Laboratorio Exterior Edificio A

Three O' LLC

$1,430.00

Departamento de Salud

28/May/2025

25DJ-05467

25D4403625

Reparación de vehiculo oficial

AUROFA TIRE CENTER CORP.

$2,500.00

Departamento de la Familia

28/May/2025

25J-22115

2544020954

diesel Aguas Buenas

AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC.

$912.78

Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública

28/May/2025

25J-22328

2544020952

Limpieza

CBM CAPITAL BUILDING MAINTENANCE INC.

$33,821.35

Departamento de Estado

28/May/2025

25DJ-05326

25D4403573M1

Topes para Escritorios Modulares Corozal

AE NOVA DIST INC

$9,816.00

Departamento de la Familia

28/May/2025

25J-22116

2544020951

WIPR - diesel

AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC.

$3,042.60

Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública

28/May/2025

25J-22316

2544020950

Laptops

WF COMPUTER SERVICES, INC.

$66,095.75

Lotería Electrónica de Puerto Rico

28/May/2025

25J-22268

2544020949

Servicio de mantimiento

XPERT'S LLC

$5,500.80

Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos

28/May/2025

25J-22322

2544020948

Catering

BLUE LAGOON CAFE,INC.

$275.50

Departamento de la Familia

28/May/2025

25J-22309

2544020944

compra bateria dodge ram 2500 GE12389

DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC.

$174.96

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales

28/May/2025

25J-22237

2544020945

PRODUCTOS AGRICOLAS

Finca Del Centro

$5,172.00

Autoridad de Tierras de Puerto Rico

28/May/2025

25J-11804

2544018050M1

SERVICIO DE PINTURA, LAVADO A PRESIÓN Y REPARACIÓN DE PAREDES PARA EL AVIATION HANGAR LINDBERGH ST. ISLA GRANDE DE LA GUARDIA NACIONAL DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

agm-general-contractor-llc

$85,919.00

Guardia Nacional de Puerto Rico

28/May/2025

25J-22236

2544020899

tintas 34761

NATIONAL COPIER & OFFICE SUPPLIES, INC.

$1,106.00

Departamento de Salud

28/May/2025

25J-18645

2544017424

ADQ BATERIA PARA VEHICULO OFICIAL

PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC.

$110.00

Comisión para la Seguridad en el Tránsito

28/May/2025

25J-20345

2544020857

Compra de mobilirio para Oficina

INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC.

$8,611.53

Departamento de Justicia

28/May/2025

25DJ-05382

25D4403591

CEMENTO DE 47 LBS

MANUEL LARRIUZ

$429.00

Departamento de Corrección y Rehabilitación

28/May/2025

25J-22155

2544020787

Adquisición de Battery back UPS

Caribbean Data System, Inc.

$7,977.20

Departamento de Salud

28/May/2025

25J-22304

2544020942

Equipos Tecnología Computadora Portatil

Caribbean Data System, Inc.

$254,429.00

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

28/May/2025

25J-22229

2544020941

REPARACION GUILLOTINA ARTES GRAFICAS

AMERICAN PAPER CORPORATION

$1,475.00

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico