Compras de Emergencias Logo Ordenes de Compras

Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
Fecha Número de Control ASG Número Orden de Compra Bienes o servicios a adquirir Proveedor Costo Agencia

29/May/2025

25J-21060

2544019742M1

Botellones de Agua 5 galoes

LA CASA DEL CAMIONERO, INC.

$183.75

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

29/May/2025

25J-21496

2544020271M1

5 Pantallas Interactivas

RICOH PUERTO RICO, INC.

$35,792.44

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales

29/May/2025

25DJ-05503

25D4403653

Cuchillas para tractores de áreas verdes, del area Facilidades Arecibo

LCA CONSTRUCTION & MANAGEMENT INC.

$1,360.00

Departamento de Corrección y Rehabilitación

29/May/2025

25J-21438

2544021078

COMPRA E INSTALACION DE GENERADOR REGION AGUADILLA.

RK POWER GENERATOR CORP

$17,000.00

Departamento de la Vivienda

29/May/2025

25J-22392

2544021042

ROLOS Y BROCHAS

A. GARCIA & CO., LLC.

$2,282.36

Departamento de Corrección y Rehabilitación

29/May/2025

25J-22441

2544021084

Para reparación vehículo oficial

UNIVERSAL PARTS AND SERVICE INC

$1,588.40

Departamento Recreación y Deportes

29/May/2025

25J-22202

2544021087

Renta baños portables

SERVICIOS SANITARIOS DE PUERTO RICO, INC.

$488.50

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales

29/May/2025

25DJ-05164

25D4403626

PROTECTOR DE CORRIENTE 110 VOLTS

ARCSUN INC.

$360.00

Departamento de Corrección y Rehabilitación

29/May/2025

25DJ-05422

25D4403630

CANDADOS

Quick Delivery

$1,017.30

Departamento de Corrección y Rehabilitación

29/May/2025

25DJ-05525

25D4403675

VACIADO Y DESTAPE ALCANTARILLADO

UP TO THE TOP LLC

$16,600.00

Departamento de Corrección y Rehabilitación

29/May/2025

25J-22397

2544021052

Servicio de limpieza para las oficinas del Programa de Antelación al Juicio (PSAJ)

CBM CAPITAL BUILDING MAINTENANCE INC.

$6,085.44

Departamento de Corrección y Rehabilitación

29/May/2025

25J-17134

2544016034M1

COMPRA DE 175 SILLAS MEDICAID

OFFICE GALLERY, LLC.

$72,590.00

Departamento de Salud

29/May/2025

25DJ-05392

25D4403589

transporte

AUROFA TIRE CENTER CORP.

$755.00

Departamento de la Familia

29/May/2025

25DJ-05375

25D4403551

Impresoras para PROSPERA

WF COMPUTER SERVICES, INC.

$828.00

Departamento de la Familia

29/May/2025

25DJ-05391

25D4403619

Banderas

TOGAR GLOBAL, INC.

$8,226.40

Departamento de la Familia

29/May/2025

25J-15465

2544014491C

CAJAS DE EMBALAR

S.O.P., INC.

$0.00

Departamento de Hacienda

29/May/2025

25J-22416

2544021065

Solicitud de Orden de Compra Informal para la Remodelación y Ampliación de Espacio Área de SASME Nueva Sede

HG Solutions Services

$4,995.00

Departamento de Salud

29/May/2025

25J-22404

2544021077

BATERIA PARA VEHICULO TABLILLA 926-775 V/N 1FTMF1EF3EKD18001

PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC.

$110.00

Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario

29/May/2025

25DJ-05447

25D4403644

Reparacion de la Unidad De Aires Acondicionado en el cuarto de Servidores Nivel Central(Esta en Garantia)a)

CONSOLIDATED FACILITY SERVICES CORP.

$776.46

Departamento de Corrección y Rehabilitación

29/May/2025

25DJ-05348

25D4403571

BOMBAS DE GASOLINAS

DIMA INTERNATIONAL CORPORATION

$250.00

Departamento de Corrección y Rehabilitación