Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29/May/2025 |
25J-21060 |
2544019742M1 |
Botellones de Agua 5 galoes |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$183.75 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
29/May/2025 |
25J-21496 |
2544020271M1 |
5 Pantallas Interactivas |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$35,792.44 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
29/May/2025 |
25DJ-05503 |
25D4403653 |
Cuchillas para tractores de áreas verdes, del area Facilidades Arecibo |
LCA CONSTRUCTION & MANAGEMENT INC. |
$1,360.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
29/May/2025 |
25J-21438 |
2544021078 |
COMPRA E INSTALACION DE GENERADOR REGION AGUADILLA. |
RK POWER GENERATOR CORP |
$17,000.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
29/May/2025 |
25J-22392 |
2544021042 |
ROLOS Y BROCHAS |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$2,282.36 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
29/May/2025 |
25J-22441 |
2544021084 |
Para reparación vehículo oficial |
UNIVERSAL PARTS AND SERVICE INC |
$1,588.40 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
29/May/2025 |
25J-22202 |
2544021087 |
Renta baños portables |
SERVICIOS SANITARIOS DE PUERTO RICO, INC. |
$488.50 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
29/May/2025 |
25DJ-05164 |
25D4403626 |
PROTECTOR DE CORRIENTE 110 VOLTS |
ARCSUN INC. |
$360.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
29/May/2025 |
25DJ-05422 |
25D4403630 |
CANDADOS |
Quick Delivery |
$1,017.30 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
29/May/2025 |
25DJ-05525 |
25D4403675 |
VACIADO Y DESTAPE ALCANTARILLADO |
UP TO THE TOP LLC |
$16,600.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
29/May/2025 |
25J-22397 |
2544021052 |
Servicio de limpieza para las oficinas del Programa de Antelación al Juicio (PSAJ) |
CBM CAPITAL BUILDING MAINTENANCE INC. |
$6,085.44 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
29/May/2025 |
25J-17134 |
2544016034M1 |
COMPRA DE 175 SILLAS MEDICAID |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$72,590.00 |
Departamento de Salud |
|
29/May/2025 |
25DJ-05392 |
25D4403589 |
transporte |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$755.00 |
Departamento de la Familia |
|
29/May/2025 |
25DJ-05375 |
25D4403551 |
Impresoras para PROSPERA |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$828.00 |
Departamento de la Familia |
|
29/May/2025 |
25DJ-05391 |
25D4403619 |
Banderas |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$8,226.40 |
Departamento de la Familia |
|
29/May/2025 |
25J-15465 |
2544014491C |
CAJAS DE EMBALAR |
S.O.P., INC. |
$0.00 |
Departamento de Hacienda |
|
29/May/2025 |
25J-22416 |
2544021065 |
Solicitud de Orden de Compra Informal para la Remodelación y Ampliación de Espacio Área de SASME Nueva Sede |
HG Solutions Services |
$4,995.00 |
Departamento de Salud |
|
29/May/2025 |
25J-22404 |
2544021077 |
BATERIA PARA VEHICULO TABLILLA 926-775 V/N 1FTMF1EF3EKD18001 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$110.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
29/May/2025 |
25DJ-05447 |
25D4403644 |
Reparacion de la Unidad De Aires Acondicionado en el cuarto de Servidores Nivel Central(Esta en Garantia)a) |
CONSOLIDATED FACILITY SERVICES CORP. |
$776.46 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
29/May/2025 |
25DJ-05348 |
25D4403571 |
BOMBAS DE GASOLINAS |
DIMA INTERNATIONAL CORPORATION |
$250.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |