Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
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17/Jun/2024 |
24J-23893 |
2444022653 |
Materiales sistema electrico |
PLUM-LITE INC. |
$4,650.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
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17/Jun/2024 |
24J-23854 |
2444022650 |
31932- Materiales de Oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,174.12 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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17/Jun/2024 |
24J-23854 |
2444022651 |
31932- Materiales de Oficina |
Distribuidora Central LLC |
$65.28 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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17/Jun/2024 |
24J-23712 |
2444022657 |
cargador |
RK POWER GENERATOR CORP |
$150.00 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
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17/Jun/2024 |
24J-23876 |
2444022648 |
ADQ REFILE BOTELLONES AGUA POTABLE |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$660.00 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
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17/Jun/2024 |
24J-23849 |
2444022638 |
MATERIALES Y SUPLIDO MÉDICO |
CARDINAL HEALTH PR 220, LLC |
$1,099.75 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
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17/Jun/2024 |
24J-23393 |
2444022647 |
Servicios de Impresiones |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$1,360.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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17/Jun/2024 |
24J-22462 |
2444021283M2 |
MERIENDA Y ALMUERZO ADIESTRAMIENTO DE CONTADORES 2024 |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$986.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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17/Jun/2024 |
24J-23865 |
2444022640 |
Sellado de Techo-7may24 |
DANOSA CARIBBEAN INC. |
$23,880.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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17/Jun/2024 |
24J-23783 |
2444022625 |
TECHNOLOGICO-CUOTA Y SUSCRIPCION |
Geographic Mapping Technologies LLC. |
$842.00 |
Departamento de Salud |
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17/Jun/2024 |
24J-23877 |
2444022645 |
C-24-300- Agua purificada |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$6,600.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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17/Jun/2024 |
24J-23871 |
2444022646 |
Boletos de avión |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$640.60 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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17/Jun/2024 |
24J-23880 |
2444022639 |
Cisterna |
PUERTO RICO WATER MANAGEMENT, INC, |
$140.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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17/Jun/2024 |
24J-23882 |
2444022643 |
COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS Y VEGETALES |
BANANERA FABRE INC |
$795.32 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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17/Jun/2024 |
24J-23873 |
2444022642 |
C-24-308- Enfriadores de Agua ( Renta) |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$4,326.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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17/Jun/2024 |
24J-16632 |
2444015591 |
COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$2,320.66 |
Departamento de Salud |
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17/Jun/2024 |
24J-16632 |
2444023603 |
COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
Distribuidora Central LLC |
$679.00 |
Departamento de Salud |
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17/Jun/2024 |
24J-23701 |
2444022502 |
AGUA POTABLE PARA ISLA DE MONA |
CC1 LIMITED PARTNERSHIP |
$95.20 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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17/Jun/2024 |
24J-23579 |
2444022627 |
SALÓN DE VIDEOCONFERENCIAS - SAC CENTRAL |
BONNIN ELECTRONICS, INC. |
$32,592.00 |
Departamento de Justicia |
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17/Jun/2024 |
24J-14763 |
2444013974C |
Para alquiler de baños |
PORTOSAN, INC. |
$0.00 |
Departamento Recreación y Deportes |