Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
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19/Mar/2024 |
24J-15333 |
2444015284 |
MEJORAS AL SISTEMA ELECTRICO MARITIMA PIÑONES |
PAJUIL CONSTRUCTORES INC |
$9,851.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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18/Mar/2024 |
24J-15787 |
2444015261 |
ARREGLO DE HOJALATERIA Y PINTURA / OFICINA DEL SECRETARIO |
Car Color Max |
$786.30 |
Departamento de Justicia |
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18/Mar/2024 |
24J-16307 |
2444015294 |
SERVICIO DE RESGUARDO |
INTERNATIONAL SAFE DEPOSIT AND COURIER SERVICES CORPORATION |
$933.34 |
Departamento de Estado |
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18/Mar/2024 |
24J-16448 |
2444015300 |
Solicitud de Compra de Pintura para el Bosque Urbano del Nuevo Milenio |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$1,478.12 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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18/Mar/2024 |
24J-16456 |
2444015304 |
SERVICIOS DE ALIMENTOS (CATERING) |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$974.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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18/Mar/2024 |
24J-09010 |
2444015314 |
PARA MEJORAS A FACILIDADES DEPORTIVAS EN EL CENTRO RECREATIVO DE LA URBANIZACIÓN JARDINES DE CANÓVANAS DEL DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN Y DEPORTES DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO |
ONCE AND FOR ALL TIRES LLC |
$35,845.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
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18/Mar/2024 |
24J-15954 |
2444015316 |
SELLO DE GOMA PRE-INTINTADO |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$70.10 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
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18/Mar/2024 |
24J-16345 |
2444015311 |
REPARACION DEL SISTEMA DE VÁLVULAS DEL SISTEMA DE ROCIADORES CONTRA INCENDIO EN EL CRD DE MAYAGUEZ |
FIRE CONTROL CORP. |
$20,890.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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18/Mar/2024 |
24J-16208 |
2444015312 |
Programación Chiller |
TECHNICAL MAINTENANCE & SERVICE CORP |
$2,423.74 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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18/Mar/2024 |
24J-16449 |
2444015310 |
Equipo de Informatica |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$2,753.50 |
Municipio de Aguadilla |
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18/Mar/2024 |
24J-15863 |
2444014928 |
Swtiches Fortinet |
SESCO TECHNOLOGY SOLUTIONS, LLC |
$9,600.00 |
Departamento de Estado |
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18/Mar/2024 |
24J-16252 |
2444015309 |
BANDERAS |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$210.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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18/Mar/2024 |
24J-16169 |
2444015305 |
Por concepto de compra de materiales para actividad de Caza Huracanes, Base Ramey, Aguadilla |
MADERAS 3C LLC. |
$908.86 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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18/Mar/2024 |
24J-16216 |
2444015140 |
MATERIALES DE OFICINA POR CONTRATO |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$8,589.50 |
Departamento de Salud |
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18/Mar/2024 |
24J-15902 |
2444015307 |
COMPRA DE POSTES (CONOS)SEGURIDAD |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$150.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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18/Mar/2024 |
24J-16220 |
2444015302 |
Compresor de aire |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$289.32 |
Lotería de Puerto Rico |
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18/Mar/2024 |
24J-16459 |
2444015301 |
Equipo de Informatica |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$2,753.50 |
Municipio de Aguadilla |
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18/Mar/2024 |
24J-16455 |
2444015298 |
Compra de extintores ABC de 10 lb para Torrefactora de Sabana Hoyo Arecibo |
INTERPORT TRADING, CORPORATION |
$344.94 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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18/Mar/2024 |
24J-16223 |
2444015295 |
Material promocional impreso |
EXTREME GRAPHICS, INC. |
$1,200.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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18/Mar/2024 |
24J-04402 |
2444004350 |
ADQUISICION DE ARCHIVOS LATERALES PARA JUNTA REGLAMENTADORA DE CANNABIS MEDICINAL |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$7,002.00 |
Departamento de Salud |