Compras de Emergencias Logo Ordenes de Compras

Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
Fecha Número de Control ASG Número Orden de Compra Bienes o servicios a adquirir Proveedor Costo Agencia

21/Jun/2024

24J-24009

2444022889

ADQ INTERNET HOSTPOST

WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC

$210.00

Comisión para la Seguridad en el Tránsito

21/Jun/2024

24J-24143

2444022893

Productos agrícolas

HidroCultivos Carolinenses INC.

$2,538.00

Autoridad de Tierras de Puerto Rico

21/Jun/2024

24J-23141

2444022891

SERVICIOS DE DISPOSICIÓN DE PIROTECNIA

GARCIA TRUCKING SERVICES, INC.

$9,600.00

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

21/Jun/2024

24J-24133

2444022883

Productos agrícolas

HidroCultivos Carolinenses INC.

$2,700.00

Autoridad de Tierras de Puerto Rico

21/Jun/2024

24J-24120

2444022890

ALQUILER DE CONTENEDOR DE BASURAS 30 YARDAS

ARB INC.

$900.00

Compañía de Turismo de Puerto Rico

21/Jun/2024

24J-19517

2444022880

PARA LA ADQUISICIÓN PARA EL SERVICIO DE MEJORAS PERMANENTES EN VARIAS ÀREAS DE LA OFICINA DE INSPECTOR GENERAL DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

CHINEA SERVICES INC

$51,325.00

Oficina de la Inspectora General

21/Jun/2024

24J-23996

2444022868

Equipo Deportivos

DEPORTES SALVADOR COLOM INC.

$1,868.75

Autoridad de Tierras de Puerto Rico

21/Jun/2024

24J-24126

2444022874

ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES

SERVICIOS SANITARIOS DE PUERTO RICO, INC.

$972.50

Compañía de Turismo de Puerto Rico

21/Jun/2024

24J-24149

2444022881

Boletos de avión

CONNECTIONS TRAVEL, INC.

$1,012.60

Departamento de Desarrollo Económico y Comercio

21/Jun/2024

24J-23919

2444022882

Servicios de Reparación y Mantenimiento de Cajas Fuertes

LEONEL SANTIAGO

$34,500.00

Departamento de Hacienda

21/Jun/2024

24J-24045

2444022811

Reparación de una (1) unidad de aire acondicionado - Div. Servicios Médicos y Hospitalarios oficina #116

TREE AND GARDEN CONTRACTOR CORP.

$385.00

Departamento de Salud

21/Jun/2024

24J-24042

2444022797

COMPRA DE IMPRESORA

FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC.

$897.82

Departamento de Salud

21/Jun/2024

24J-23609

2444022808

EXTINTORES

CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE

$375.08

Departamento de Salud

21/Jun/2024

24J-23618

2444022831

Compra de reactivos para el equipo MALDI-TOF del Instituto de Laboratorio de Salud Pública

BIO-NUCLEAR OF PUERTO RICO, INC.

$4,109.44

Departamento de Salud

21/Jun/2024

24J-24006

2444022770

MATERIAL SEGURIDAD

GRAINGER CARIBE, INC.

$824.38

Departamento de Salud

21/Jun/2024

24J-24014

2444022780

Compra de Sumministros Médicos

AXISCARE HEALTH LOGISTICS, INC.

$300.00

Departamento de Salud

21/Jun/2024

24J-24014

2444022781

Compra de Sumministros Médicos

CARDINAL HEALTH PR 220, LLC

$230.00

Departamento de Salud

21/Jun/2024

24J-23957

2444022866

Folleto

PRINT SOLUTIONS CORP

$4,788.00

Guardia Nacional de Puerto Rico

21/Jun/2024

24DJ-01805

CM4-8786

5501-24-409

ISLA LAB PRODUCTS, LLC

$20,626.00

Administración de Servicios Médicos

21/Jun/2024

24DJ-01802

CM4-9239

8505-24-56-Soldadura Pieza Máquina Lavar Bandejas-Centro Distribucion

CARIBBEAN METAL FABRICATORS, INC.

$650.00

Administración de Servicios Médicos