Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/Dic/2024 |
25J-10210 |
2544009505 |
PERSONAL QUE VISITA EL FILL TRABAJOS DE PLANIFICACION |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$220.00 |
Departamento de la Vivienda |
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04/Dic/2024 |
25J-10164 |
2544009492 |
SOLICITUD DE AQUILER DE SILLA |
MUSIC WAVE EVENTS & RENTALS |
$875.00 |
Departamento de Salud |
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04/Dic/2024 |
25J-09991 |
2544009503 |
MANTENIMIENTO EMBARCACION 27 PIES |
MILLENIUM SALES AND SERVICES, INC. |
$11,609.04 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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04/Dic/2024 |
25J-10102 |
2544009506 |
REPARACION CAMION DODGE RAM 5500, VIN: 3D6WC76A88G187144 TABLILLA: H48350 |
LULE, LLC. |
$3,547.50 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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04/Dic/2024 |
24J-24203 |
2444023571M1 |
TRANSLADO DE PROPIEDAD EXCEDENTE |
MUDANZAS TORRES, INC. |
$6,740.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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04/Dic/2024 |
25J-09671 |
2544009502 |
ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES |
R ZAYAS MUSIC INC |
$612,051.76 |
Conservatorio de Música de Puerto Rico |
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04/Dic/2024 |
25J-10179 |
2544009481 |
Cajas fuertes - Oficina de Finanzas |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$2,904.00 |
Departamento de Salud |
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04/Dic/2024 |
25J-09775 |
2544009501 |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION |
MADERAS 3C LLC. |
$2,221.95 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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04/Dic/2024 |
25J-10225 |
2544009500 |
REABASTECIMIENTO DE GAS(NMEAD) |
LIGHT GAS CORPORATION |
$138.40 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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04/Dic/2024 |
25J-10239 |
2544009499 |
Servicio de fumigacion del GAM TOWER |
RENTOKIL OF PUERTO RICO |
$1,080.72 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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04/Dic/2024 |
25J-10137 |
2544009489 |
MATERIAL EDUCATIVO (RECETARIO, GUIA) |
IMPRESSION ASSOCIATES, INC. |
$1,513.00 |
Departamento de Salud |
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04/Dic/2024 |
25J-10244 |
2544009498 |
MATERIALES DE OFICINA |
SANTOS OFFICE SUPPLY, INC. |
$34.50 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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04/Dic/2024 |
25J-10226 |
2544009494 |
ARREGLO ESCAPE DE GAS(NMEAD) |
LIGHT GAS CORPORATION |
$835.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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04/Dic/2024 |
25J-10243 |
2544009493 |
Servicio de alquiler de manteles |
JAMALU RENTAL, INC |
$326.50 |
Departamento Recreación y Deportes |
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04/Dic/2024 |
25J-10221 |
2544009491 |
Pauta periodico |
METRO PUERTO RICO LLC |
$2,096.00 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
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04/Dic/2024 |
25DJ-02650 |
25D4401685 |
Compra de Protectores de Pantalla para Computadora y LapTop |
MULTIDESK, LLC |
$103.40 |
Departamento de la Familia |
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04/Dic/2024 |
25J-10229 |
2544009487 |
Piezas frenos Unidad 10465 DOE Ponce |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$1,029.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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04/Dic/2024 |
25DJ-02655 |
25D4401683 |
Bomba de gasolia Original y alineamiento para la Unidad GE 09220 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$1,130.00 |
Departamento de la Familia |
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04/Dic/2024 |
25J-10055 |
2544009479 |
Reparación Tahoe GE 05737 |
auto piezas caribe puerto rico inc |
$1,389.00 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
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04/Dic/2024 |
25DJ-02629 |
25D4401668 |
Compra Servicios de Catering ADFAN (Desayuno) |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$705.00 |
Departamento de la Familia |
Ordenes de Compras