Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
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23/Jul/2024 |
25J-01243 |
2544001103 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
BANANERA FABRE INC |
$1,087.50 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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23/Jul/2024 |
24DJ-01425 |
CM5-9026 |
8104-24-289 Instalación Bombas Recirculación Agua Caliente Sótano Edificio Central |
CAGUAS MECHANICAL CONTRACTOR INC. |
$8,956.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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23/Jul/2024 |
24DJ-00653 |
CM5-9023 |
8401-24-052 Reparación Tapa de aluminio de Secadora |
ROBERTO PEGUERO MACHINE SHOP |
$600.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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23/Jul/2024 |
25J-01200 |
2544001080 |
TINTAS DE FOTOCOPIADORA |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$548.00 |
Departamento de Salud |
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23/Jul/2024 |
25J-01227 |
2544001102 |
SERVICIO |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$1,493.20 |
Junta de Retiro |
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23/Jul/2024 |
25J-01202 |
2544001081 |
Laptops para empleados de la OECH. |
Caribbean Data System, Inc. |
$27,456.16 |
Oficina Estatal de Conservación Histórica |
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23/Jul/2024 |
25J-01203 |
2544001093 |
Tablets |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$3,299.90 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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23/Jul/2024 |
25J-01157 |
2544001033M1 |
VIAJE A CHICAGO, IL |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$663.60 |
Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico |
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23/Jul/2024 |
25J-01214 |
2544001092 |
Mascara para Aplicación de Pintura |
GARDEN MAX & POWER EQUIPMENT INC. |
$180.75 |
Administración de Terrenos |
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23/Jul/2024 |
25J-00956 |
2544001091 |
Compra de Materiales para–Centro de Cuidado Diurno. |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$7,033.00 |
Departamento de la Vivienda |
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23/Jul/2024 |
25J-01226 |
2544001089 |
Publicación de edictos |
GFR Media, LLC |
$3,508.32 |
Junta de Libertad Bajo Palabra |
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23/Jul/2024 |
24DJ-01695 |
CM4-7944 M1 |
5501-24-405 EASY CAP II CO2 DETECTOR |
MEDTRONIC PUERTO RICO OPERATIONS CO. |
$4,104.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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23/Jul/2024 |
25J-01220 |
2544001090 |
REPARACION DE VEHICULO OFICIAL |
FORD PARTS & PAINTS INC. |
$400.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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23/Jul/2024 |
25J-01231 |
2544001088 |
Limpieza y mantenimiento de áreas verdes CMID San Juan |
SBM-SOLUTION BUILDING MAINTENANCE CORP. |
$6,387.00 |
Departamento de Justicia |
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23/Jul/2024 |
25J-00757 |
2544000644M1 |
Servicio de Agua Embotellada |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$88.00 |
Oficina del Procurador del Veterano |
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23/Jul/2024 |
25J-01141 |
2544001086 |
VEHICULOS |
BENITEZ GROUP, INC. |
$272,646.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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23/Jul/2024 |
25J-01138 |
2544001087 |
ADQ 6 BOLETOS AEREOS A SAN DIEGO 10 AL 15 AGOSTO |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$15,921.06 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
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23/Jul/2024 |
25J-00128 |
2544000362M2 |
SERVICIO DE FUMIGACIÓN |
MIRANDA & SONS, LLC |
$2,366.55 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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23/Jul/2024 |
25DJ-00100 |
25D4400113 |
Mantenimiento para tres Vehiculos Oficiales |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$260.00 |
Departamento de la Familia |
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23/Jul/2024 |
24J-05474 |
2444006867C |
ALQUILER DE SALÓN PARA GRADUACIÓN ACADEMIA RAMOS & MORALES #15 |
ESJ RESORT LLC |
$0.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |