Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/Nov/2025 |
26DJ-01742 |
26D4401453 |
MATERIALES DE OFICINA |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$7,165.00 |
Departamento de la Familia |
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13/Nov/2025 |
26DJ-02096 |
26D4401399C |
Miscelaneos |
Quick Delivery |
$0.00 |
Departamento de la Familia |
|
13/Nov/2025 |
26DJ-02163 |
26D4401451 |
Miscelaneos |
THE PEOPLE SERVICES, INC. |
$1,119.79 |
Departamento de la Familia |
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13/Nov/2025 |
26DJ-02175 |
26D4401456 |
Guagua para actividad 14 de noviembre 2025 vida independiente |
DRIVERS ON TIME INC |
$350.00 |
Departamento de la Familia |
|
13/Nov/2025 |
26DJ-02177 |
26D4401457 |
catering |
THE PEOPLE SERVICES, INC. |
$232.00 |
Departamento de la Familia |
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13/Nov/2025 |
26DJ-02179 |
26D4401458 |
Reparación Aire Acondicionado de la parte de atras unidad Ford Transit 2019 GE 09220 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$720.00 |
Departamento de la Familia |
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13/Nov/2025 |
26DJ-01203 |
26D4401142M1 |
ADFAN-toner |
MAXI INK LLC |
$739.92 |
Departamento de la Familia |
|
13/Nov/2025 |
26J-08457 |
2644009330 |
Compra baterias UPS rackmount |
TECHNO MUNDO BACK UP INC. |
$576.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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13/Nov/2025 |
26J-09682 |
2644009307 |
TROFEOS |
B & M COMPU-STAMP CORP. |
$400.00 |
Departamento de Justicia |
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13/Nov/2025 |
26J-09708 |
2644009322 |
Reparacion llave de paso sistema a/c en el piso 5 lado derecho en Edificio New San Juan |
PLOMERIA RODRIGUEZ PREK CRL |
$4,995.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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13/Nov/2025 |
26J-09709 |
2644009321 |
Tecnología Nueva multifuncional |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$28.64 |
Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads |
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13/Nov/2025 |
26J-09047 |
2644009316 |
Demolición Pared IPDDR |
CONSTRUTEK LLC |
$4,900.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
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13/Nov/2025 |
26J-09669 |
2644009309 |
ADQUISICION DE GAS PROPANO, REGION NORTE |
LIQUILUX GAS CORPORATION |
$42,875.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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13/Nov/2025 |
26J-09675 |
2644009317 |
CENA DE ACCION DE GRACIAS MENORES DE VIDA INDEPENDIENTE. |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$950.00 |
Departamento de la Familia |
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13/Nov/2025 |
26J-09684 |
2644009324 |
Impresora de Etiquetas |
RUBALI PROFESSIONALS, INC. |
$1,206.80 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
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13/Nov/2025 |
26J-09603 |
2644009236C |
Piezas de equipo |
MULTI VENTAS Y SERVICIOS PR, INC. |
$0.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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13/Nov/2025 |
26J-09652 |
2644009313 |
HUD Bayamón - Servicio de Gas Propano |
LIQUILUX GAS CORPORATION |
$994.70 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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13/Nov/2025 |
26J-09687 |
2644009311 |
UEDAS- Piezas para Impresora |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$212.40 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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13/Nov/2025 |
26J-09672 |
2644009320 |
Agua embotellada |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$577.50 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
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13/Nov/2025 |
26J-04455 |
2644009318 |
ADQUISICIÓN, REMOCIÓN E INSTALACIÓN DE TECHO, PARA LA FACILIDAD DE SOR METRO SECCIÓN 4 ADSCRITO A LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCIÓN DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO |
CESJAN CONSTRUCTION, INC. |
$189,765.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
Ordenes de Compras