Compras de Emergencias
Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
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20-ASG-CV19-745 |
S-2021-241-SGNPR-005 |
RENTA DE 10 IMPRESORAS LEXMARK CX522 POR 3 MESES |
Facsimile Paper Connection |
$18,450.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico (GNPR). |
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20-ASG-CV19-744 |
00310-0000003970 |
ADQUISICION DE HOSPITAL PORTATIL |
PALADIUS CORP |
$124,898.13 |
Departamento de Salud |
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20-ASG-CV19-743 |
00310-0000004000 |
OVERBOOT MARCA 3M |
PALADIUS CORP |
$38,038.00 |
Departamento de Salud |
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20-ASG-CV19-742 |
00310-000000-3971 |
HOOD 3M |
PALADIUS CORP |
$39,650.00 |
Departamento de Salud |
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20-ASG-CV19-741 |
00310-0000003980 |
FACE SHIELD EMPAQUE DE 100 - 50 CAJAS |
PALADIUS CORP |
$27,750.00 |
Departamento de Salud |
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20-ASG-CV19-740 |
00310-0000003981 |
GLOVES MARCA, INNOVATIVE HEALTHCARE 100 GLOVES / BOX |
PALADIUS CORP |
$35,655.40 |
Departamento de Salud |
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20-ASG-CV19-739 |
R-2021-202-SGNPR-001 |
CAN LINERS, ESPONJAS |
NIBA International |
$814.20 |
Guardia Nacional de Puerto Rico (GNPR). |
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20-ASG-CV19-738 |
R-2021-232-003 |
MATERIALES DE LIMPIEZA |
Torcos Chemical & Janitor Supply |
$751.84 |
Guardia Nacional de Puerto Rico (GNPR). |
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20-ASG-CV19-737 |
SGNPR-014 |
WHITE BLINDERS MARCADORES |
Office Gallery, LLC. |
$548.66 |
Guardia Nacional de Puerto Rico (GNPR). |
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22-ASG-TTF-189 |
HF-ASG-2023-108 |
Servicio de movilización y remoción de material vegetativo con la maquinaria y operador necesario en la Escuela Catalina Morales Flores de Moca |
Class Contractor Corp. |
$10,325.00 |
AEP |